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老师好 以前部分进项账面未确认也未认证。23年11月份全部做了进行认证 导致账面进项平不了 这个要怎么处理呢

2023-12-27 21:13
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-12-27 21:14

同学你好,一般情况下,借:应交税费-应交增值税-进项,贷:库存商品等科目。

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同学你好,一般情况下,借:应交税费-应交增值税-进项,贷:库存商品等科目。
2023-12-27
你好;    你没有认证做待认证进项税对的; 到时你认证了   一笔笔转进项税去  (可以做一个明细表一次性转进项税  )
2022-10-17
你好,没有勾选的可以做账做到应交税费待认证。
2024-12-04
你好 今天把去年未做的账补上就行了   补上再结转到未交增值税里面
2024-02-27
抵扣的进项税红冲,是做进项转出的
2023-11-28
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