你要计算递延所得税,后期是25%就按25%
老师,汇算时我们账上没有固定资产一次性扣除前应纳税所得税是300多万,这样就不复合小微企业,那固定资产一次性扣除我不是在资产折旧里面去填吗,这样我是不是要把应纳税所得额调到300万以下对吗
老师,之前用了固定资产500万一次性加速折旧政策,缓缴10年了企业所得税是1237909.3元,今年开始要纳税调增,金额依据是按十年分吗?123790.93一年吗?
老师,去年用了固定资产500万一次性政策抵的企业所得税,今年汇算清缴时纳税调增,还是在第四季报就调增。
企业所得税汇算清缴,固定资产以前年度有一次性抵扣所得税的,今年计提的折旧纳税调增,填写资产折旧明细表的时候,第4列 税收金额里的资产计税基础 填写固定资产原值还是0?第5列 税收折旧0,第8列累计折旧填资产原值还是0?
老师,比如说固定资产100万,我财务上是5年折旧的,每年20万,但所得税申报时一次性抵扣了100万,那以后每年汇算清缴时需要纳税调增20万,现在账面价值还剩70万的固定资产我卖了20万,那没有调增的70万,汇算清缴时不用再调增了吗?如果不调增,那之前一次性抵扣所得税不是赚了吗?
想问下,假设只知道汽车购买了50万元,然后账还没做的,这种情况下,是不是不用管计提折旧了多少,只要知道卖多少钱就可以入账了(就是做卖车固定资产的清理分录),然后卖车若不知道已计提折旧多少,也是不影响实际卖了多少钱及入账分录对吗
老师,残保金是按年申报,当年11月30日之前申报就行吗?
社保申报第一步要先新参保职工工资申报么
小规模开了我20万票,可以直接取出来用吗
老师,我们8月份售卖了一件固定资产,钱收了,这个月还没给对方开票过去,那这个月关于这件固定资产相关的折旧怎么处理,本月这件固定资产还要做哪些账务处理
老师问你下增值税主表2栏忘记手动填写了,可以更正
老师,增值税,企业所得税,印花税是申报了就要缴纳吗?每月申报,年终在一起缴纳
社保费用当月就会扣款,那是不是不用计提呀
老师问你下增值税主表2栏忘记手动填写了,可以更正
老师问你下增值税主表2栏忘记手动填写了,可以更正吗?