是的,租赁合同双方都得交印花税

老师好,租入个人出租商铺做办公楼使用,出租方不提供发票给我们,我们根据付款凭证入账,这种情况还需要交印花税吗?如果需要交,印花税是按付款金额缴纳,还是按合同上签订的金额按比例一次性缴纳,例如合同金额是20万,交多少印花税
老师,请教下,我们公司是租的商场再转出租出去,印花税是按照财产租赁合同缴纳是吧?是每期收到钱有租金和物业费,都要按照租金物业费收入交印花税吗?
老师,请问我们公司帮物业方寻找承租客户,我公司按租金比例收取物业方的佣金,如果我们先收租客的全部租金 ,然后把我方佣金扣除后,再把资金转给物业方的话,收取租客租金时是否视同销售缴纳增值税?收取物业方的佣金也要缴纳增值税对吧?
你好,老师,我们承包的商场,给对方付租金,然后我们再收商户租金记入收入,我们收商户租金报合同印花税,我们给对方付租金也有合同,这个报印花税吗?
老师,我们公司的办公室是租的,但是我们付了租金,没有跟对方签订租房合同,水电费发票也都是房东的名字,这种情况,我们需要租赁合同申报印花税吗?
您好老师,新接了一个个体户,登陆电子税务局提示未设置过密码是不是之前没报过经营所得啊
在酒店中 总说“挂宾客账”是什么意思 怎么做会计分录呢
1、企业所得税汇算清缴职工福利费扣除标准为实发工资*14% 对吗 2、工资薪金指的是"应付职工薪酬—工资"科目当年发生额 对吗
老师 我现在在一家大酒店做收入会计 要进行营业日报表的稽核 就是根据前台当天早上交来的前天的纸质单据和酒店收银系统里面的营业日报表进行核对 找出问题并改正 请问具体怎样发现稽核营业日报表呢 具体方法和步骤是什么呢
物业企业如果选择差额征税,即便收取的9%税率的专票或普票,也要按3%计算应交增值税 不按发票上的税额对吗 比如取得的专票价税合计金额8000 那么计算抵扣的增值税额为8000/(1+3%)*3% 对吗
物业企业如果选择差额征税,即便收取的9%税率的专票或普票,也要按3%计算应交增值税 不按发票上的税额对吗 比如取得的专票价税合计金额8000 那么计算抵扣的增值税额为8000/(1+3%)*3% 对吗
酒店(一般纳税人)会计从批发零售商那里取得增值税普通免税的发票 能抵扣进项税额吗
请问香肠发票项目怎么开
你好,老师,非盈利社会团体账务处理在中级的哪个部分有详细讲解?
请问老师,我们公司是做刹车片的,料工费分配到入库产品中,选择哪一种分配方式比较合理?
那我们给对方付租金交印花税的计税依据是什么?
那个就是不含税租金,
一年租金的计算不是一个会计年度。可以按对方给我开发票的金额计算印花税吗?
没有签合同的可以按年,签合同的按合同金额
按合同金额是一年报一次还是按季度报?
那个是按次申报,按总额申报一次