是的,租赁合同双方都得交印花税

老师好,租入个人出租商铺做办公楼使用,出租方不提供发票给我们,我们根据付款凭证入账,这种情况还需要交印花税吗?如果需要交,印花税是按付款金额缴纳,还是按合同上签订的金额按比例一次性缴纳,例如合同金额是20万,交多少印花税
老师,请教下,我们公司是租的商场再转出租出去,印花税是按照财产租赁合同缴纳是吧?是每期收到钱有租金和物业费,都要按照租金物业费收入交印花税吗?
老师,请问我们公司帮物业方寻找承租客户,我公司按租金比例收取物业方的佣金,如果我们先收租客的全部租金 ,然后把我方佣金扣除后,再把资金转给物业方的话,收取租客租金时是否视同销售缴纳增值税?收取物业方的佣金也要缴纳增值税对吧?
你好,老师,我们承包的商场,给对方付租金,然后我们再收商户租金记入收入,我们收商户租金报合同印花税,我们给对方付租金也有合同,这个报印花税吗?
老师,我们公司的办公室是租的,但是我们付了租金,没有跟对方签订租房合同,水电费发票也都是房东的名字,这种情况,我们需要租赁合同申报印花税吗?
请问小规模企业法人能不能单独保管原始凭证资料??
老师,个人独资个人经营所得不享受减免政策哦?
老师,有这么一个问题,分录如何做?在第三季申报所得税时,计算错误,算出来所得税是10000万,当时也是按照10000元扣款的!分录做的是: 借:所得税费用 10000 贷: 应交税费_所得税 10000 然后更正了报表,所得税是 9800, 这个分录怎么调整呢?但是银行存款减少了10000元
老师好,我想问下 木材加工厂从税局代开采购免税发票,采购木材原材料回来加工成木板销售。比如这个月代开了20万的采购票,生产领用木材原材料10万。那么这个进项税和加计抵扣怎么计算啊
老师,请问农业企业有什么政策?
老师,我要在电税局报送财报(税款所属期间为25.7.1-25.9.30),在填写资产负债表时,年初余额是不是2025年1月1日(也就是2024年12.31日的数据)?期末余额是不是截至2025年9.30日的数据
24年开给客户116万,现在客户只能回款90万,想着把原来的发票红冲了,从新开90万元,但是对方发票已抵扣,现在该怎么办
老师,可以帮我看下凭证其他应付款代收电费27499.3这个数怎么来的吗
微信收付款收什么税,分别多少
老师想问一下,去年的收入未确认收入,在今年才确认,现在要调整回去年,要怎么做账?
那我们给对方付租金交印花税的计税依据是什么?
那个就是不含税租金,
一年租金的计算不是一个会计年度。可以按对方给我开发票的金额计算印花税吗?
没有签合同的可以按年,签合同的按合同金额
按合同金额是一年报一次还是按季度报?
那个是按次申报,按总额申报一次