你好; 你这个发票是 专票还是普票的 ; 你认证了吗

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    有个问题想咨询。就是我是购买方,我在8月份时给对方付了预付款,对方给我专票,我进行了未抵扣勾选。9月份时,我们经过沟通,不跟对方合作了,需要对方退回我付给他的预付款。9月份时对方给我开了红字发票我收到他的红字发票,应该怎么做账?因为现在要报税,报税网站上显示有这个进项税转出的金额,但是我之前做付款凭证时根本没做进项税,所以,现在不知道该怎么处理这个红字专票的账务了。
有个问题想问一下老师,我公司9.28日开给客户发票,由于特殊原因需要冲红,所以没有拿票去给客户,我在10.28日在税控系统冲红了发票,但是今天对方说他们财务在10.2日已经认证了这个发票,我该怎么处理呀
老师,有个小规模劳务公司给我们开发票,2022年8月之前,一共开了318万,今天给我说,想冲红60万,因为超500万了,要变一般纳税人了,问我可以吗?我说我都入成本了,也结转成本了,不能冲红了,老师,我这样说对吗?有没有别的办法,她冲红了,我这边还不受影响的处理方式呢
老师,去年12月份对方公司给我们开了10块钱的发票,但是在今年8月份因为沟通理解有误,对方公司给冲红了,我们不知道,所以也没有做红冲处理,现在税务局风险提示说是企业所得税税前扣除风险,这个我需要怎么处理呢
老师你好,我们是批发零售公司,销售图书,去年12月份的时候一个公司给我们开了10万块钱的发票,老板给我说这张发票直接冲抵他的其他应收款就行,不给对方付款,但是在今年8月份的时候,他们会计误给红冲了这张票,也没告诉我们,也没给我们红票,现在税务局风险提示了,说是企业所得税税前扣除问题,要约谈我们,我们和对方公司联系,他们今天又重新给开一张一样的发票,但是要让过一下流水,不然他们没办法平账
是普票,对方说可以再给重新开一下
你好; 那你们真实发生了这个10元的 业务的话; 那你就 写情况说明即可 ; 解释下这个业务是啥 ; 具体是什么原因 红冲 处理 ;就行了。
实际没有业务发生,因为我们账上其他应收款挂了很多钱,对方给开了发票,我们就冲了其他应收,借库存商品,贷,其他应收款
现在对方说可以再重新开一张发票,主要是这样的冲红了,又开了一张一样的,怎么解释合适呢,
你好 1; 没有业务 ;那么就是虚开发票了 ? 那你就别去 收发票了 ; 你 接受虚开发票; 到时连带你一起有责任的
后面有合作,可不可以说是预开的发票呢
你好; 预开的发票 也可能会虚开的; 你们 有合同证明吗? 比如收款了 或者付款了
这一笔没有,啥都没有,其他的款项有付款流水
你好; 那你这样 就别去收发票; 之所以税务局稽查到有问题发票 ;肯定有证据证明你 这个发票有问题的; 你就别去说 提前开票了。
那这个我应该怎么说,还需要对方把这个金额的发票开了吗,如果不开的话,汇算清缴是不是得改调增
你好; 让对方把发票红冲了。 你之前没有入账吧 ; 你 去入账了去红冲分录 ; 如果涉及了 冲利润的; 你要调整所得税的 ;要改年报的