同学你好 原分录负数红冲然后再做蓝字发票
去年购进的材料发票 ,去年就领用了 。后面今年发现税号开错了,然后现在发票红冲,但是没有重新开票 ,红冲之后做账材料变负数了 ,要怎么做账务处理
老师您好,去年的收入发票发现开错了,现在冲红重开,请问账务怎么处理?
今天对去年年末开的发票做了红冲然后又重新开了,请问开具的红冲发票和正数发票怎样做账?
老师好,请问红冲上年发票,然后重新开具,(金额不变)在申报增值税的时候怎么处理
去年开票税点是1%,今年6月份红冲,重新开具发票,税点6%,请问怎么账务处理
之前投标保证金退回来后,是银行存款增加,应收账款减少,会计分录
科技服务公司买入一款软件,是可以反复卖给很多人的,这个怎么做分录
老师,就是发票电子版的我都已经打印出来做账了,但是没有保存发票电子版的。这个需要保存下电子版的发票吗
您好老师,个人可以给小规模可以开票吗
老师好,公司销售二手车,附表一和减免税表该怎么填呢?
请问老师:我司8/15、8/25各收一笔USD7365合计USD14730。出口日期20250903,出口报关单上总价USD14730,杂费CNY3500,成交方式是EXW。其中电子口岸上记录的成交总价USD14730,统计美元价USD15220。请问:我开具的电子发票是按当月第一个工作日中间价7.1072乘USD14730还是USD15220?以上,请老师帮忙解答。谢谢!
请问一下我们给钱给劳务派遣公司发工资,然后劳务派遣公司给我们开的工资及劳务费发票要怎样做账
老师,就是发票电子版的我都已经打印出来做账了,但是没有保存发票电子版的。这个需要保存下电子版的发票吗
老师现在注销公司办理流程是什么,请教一下老师公司还有点欠法人的钱用不用账走平了再注销
老师个人去建筑服务的开票 增值税的优惠政策是什么
以前已经结转的成本要不要红冲
有没有涉及到以前年度损益调整,老师能不能发一下完整的分录
同学你好 这个不需要的 不涉及以前年度损益调整 借应收负数 贷主营业务收入负数 贷销项负数 借应收 贷主营业务收入 贷销项
这部分成本不需要红冲重新做吗
同学你好 不需要的
好的,销售使用过的固定资产,要不要缴纳水利基金
同学你好 是收入就要交
用的是固定资产清理科目
同学你好 需要缴纳的哦
出售使用过的车子,二手车市场开的看、发票只有金额30000,请问30000是不是含税金额,税率按多少
这个三万是价税合计的
税率是多少呢
你们购进的时候如果抵扣了那就是13%
之前购进的时候是17%,现在销售按13%吗
嗯 你按最新的13%来哦
好的,谢谢老师
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