你红冲了要重新开票的,没有开票也要做到账里的,你只是票错了,不是账错了

去年购进的材料发票 ,去年就领用了 。后面今年发现税号开错了,然后现在发票红冲,但是没有重新开票 ,红冲之后做账材料变负数了 ,要怎么做账务处理
老师请问 之前购材料 已来票已付款已入库已做账 后面突然发现发票开错了 对方拿回去重新开了过来 怎么做账务处理?
老师,去年的销售发票,今年发现有错误开了红字,然后又重新开了正确的发票!应该怎么做账务处理
去年做成本时,有一项原材料入库少了,所以暂估了成本,现在预计无法取得发票,冲红后,原材料领用明细表中那项材料就变成负数了,请问怎么调整?
上年开的发票税号有错,对方一直没有抵扣今年退回,今年三月开红字发票,然后重新开正确税号,之前开的发票已经入账了,现在怎么入账
现在没有开票的话是不是要做一笔借原材料 贷应付账款?
对的,要做一下,相当于 暂估的意思