同学你好 不可以预提费用

郭老师,这样预付账款是没有余额了,那老板每月还款为什么还要做分录,如果要做,又该怎么做呢?@郭老师
老师,22年的成本票有些没有回来,能先预提费用吗?如果到汇算清缴之前发票到账了,要怎么做账务处理
老师,如果账面盈利了,可以先费用预提吗
郭老师,费用能先预提吗,如果要要怎么做账
郭老师,每年的汇算所得税要提前计提吗,如果没有计提汇算要怎么做分录
书店公司的会议室更换摄像头,麦克风等设备费用计入管理费用的哪个二级科目
老师请问一下:卖金戒指1万,收旧抵8千,怎么记分录?!
老师 我们有个银行存款余额是借方负数,实际账上没有钱的,请问我该怎么处理
纳税人信用等级在哪里查
收到投资款,在哪个上面公示
发票开了没有显示销售方信息是需要重新开发票吗
老师,我们公司名下没有设备,甲方要求开13%的设备租赁,我能从别的公司把设备租过来,他给我开票,我给甲方开票吗?
我想要把WPS云文档的文件在电脑上发送给微信朋友,按图操作后直接蹦出了第2张图的界面,我该怎么办呢。
医院工会经费的税率是多少啊?
老师,我公司是一般纳税人,2023开给一客户一张电子专票,还开过同笔业务的一张纸质专票,就是开重复了,这两年没有发现,今年对账时发现了,对方只认证纸质发票,另外一张电子发票没有认证,也没有记账。请问老师我现在对这张发票不做处理了以吗?
如果发生了费用没有发票你可以先暂估 没发生的话是不能预提的
那到票了要怎么做,没到票怎么做分录,麻烦老师写下,谢谢
借管理费用等科目 贷应付账款暂估 到票之后 借管理费用等科目负数 贷应付账款暂估负数 借管理费用 贷应付账款 借应付账款 贷银行存款 如果没到发票 就不用红冲暂估的 汇算清缴调增就可以
如果23年是暂估的,要冲掉暂估的怎么做,我想冲掉
同学你好 你收到发票了吗