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对于成本相关进项票认证的问题,增值税是按当月销售的销项减去进项等于本月缴纳的增值税那这个增值税是我的收入减成本等于利润的13%的增值税税率去缴纳的,我按这个比率去缴纳增值税,当然中间也会有费用发票费用发票每个月有多少就认证多少,上面说的那一种成本认证进项发票的方法,和第2种办法,只要有进项我就都认证,,这种方法去认证进项票的方法,哪种风险会少一点呀?大公司一般都是怎么去认证这个成本类的发票呢,那第2种方法去认证的话,得有源源不断的成本的进项票才能抵扣,要是我不进货了没有进项票了,那我就确认收入多少销项,我就得缴纳

2024-05-09 16:21
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-05-09 16:24

增值税的和成本没有关系,只要允许抵扣的,他都能抵扣,就像费用类的,你照样抵扣,不是吗?建议你增值税根据税负来就可以的,你适合哪一张你就选择哪一张抵扣。然后对应的成本你自己再计算。

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齐红老师 解答 2024-05-09 16:25

像你销售出去的A产品,你可以用B产品的进项税额来抵扣。

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快账用户7579 追问 2024-05-09 16:25

不是,我那意思是成本类的发票的话,你要是一次性全用完了,后边要是没有成本发票的话,那就没有进项票了,那税负率就会很高

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快账用户7579 追问 2024-05-09 16:26

所以成本发票的话按实际当月成本是多少,你就按成本的金额去找认证的发票抵扣

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快账用户7579 追问 2024-05-09 16:26

费用发票的话,就实际每个月有多少就认证多少

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快账用户7579 追问 2024-05-09 16:26

那费用发票的话没关系,因为它也不存在有库存的问题吗?成本发票的话,比如我成本类发票都已经用完了,有很多的库存,但是我销售出去的时候没有进项票

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齐红老师 解答 2024-05-09 16:26

好,你根据税负来认证发票, 成本发票很缺吗?如果是很缺的话,那你只能认证。先交了你前期的,后期你再想办法。

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齐红老师 解答 2024-05-09 16:27

hou期,你们自己再找发票来抵扣。

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快账用户7579 追问 2024-05-09 16:27

导致要是这个月没有费用类的进项票的话,那你销售多少就极端例子来说,你销售多少就得缴纳多少的增值税了,我说的是这个意思

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快账用户7579 追问 2024-05-09 16:28

一般企业都是这么处理的吗?我以为存货的话肯定是就那么些个存货,以销售的话,肯定有差额要缴纳增值税的,现在导致前期把存货的票都用完了,现在没有发票了,只能按销售多少就缴纳多少的增值税

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快账用户7579 追问 2024-05-09 16:28

这样导致税负波动非常大

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快账用户7579 追问 2024-05-09 16:33

这部分的风险对企业影响大吗?用这么在意这部分的风险吗?就是考虑后边税负会比较大的这个影响,然后每个月平均的去认证发票,用考虑吗

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齐红老师 解答 2024-05-09 16:33

你最好不要税负波动太大,让他平稳的来交。

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快账用户7579 追问 2024-05-09 16:33

还是以后再说就有多少认证多少,这部分的风险对企业来说不是很重要啊

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齐红老师 解答 2024-05-09 16:33

波动太大,容易预警,税务局会要求你们写说明的。

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快账用户7579 追问 2024-05-09 16:34

那我要平稳的话,我就得算我们的税负率,那按我的毛利率去乘于我们的商品是13%的话,每个月平均的毛利额乘以13%的税率算出每个月平均的税负额,增值税税额,按这个税额平均去交吗

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齐红老师 解答 2024-05-09 16:51

你好可以的 可以这么做的

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