您好!这个用工资表就行了

老师,职工餐费,借:管理费用,贷:现金和通过应付职工薪酬薪酬过度下借:管理费用,贷应付职工薪酬, 借:应付职工薪酬 贷:现金,这样的用意在哪里?谢谢老师
老师,你好,计提工资的分录,借:管理费用_工资,贷:应付职工薪酬_工资,需要附工资表吗?月末结转管理费用,我的摘要写,结转管理费用,可以吗?还是写本期结转
请问老师,计提工资,借管理费用-职工薪酬,贷应付职工薪酬,需要附原始单据吗,附什么样的原始单据
借 应付职工薪酬 贷银行存款 ,再结转借 管理费用-工资 贷应付职工薪酬 正确吗
老师请问 借:应付职工薪酬100 贷:管理费用100 和借:应付职工薪酬100 借:管理费用-100 有啥区别啊
老师你好,我们是餐饮公司,购买的鲜活鱼对方开的增值税发票三个点,这个农产品抵扣是按票面三个点扣除还是加计扣除
老师好,我现在没做汇算清缴呢,需要做审计报告,先提供25年四季度的财务报表做审计报告可以不,做完汇算清缴和这个审计报告有出入不
老师你好,我去年12月份忘记计提营业税金及附加了,在今年1月份的时候发现了,去年的账已经结完了。我应该怎么更正
老师,服务型企业,另外收到其他服务型企业的服务费发票,记成本还是记费用
支付宝里有个稳利宝,公司资金存入到这个里面,稳利宝应该计入什么科目
我们是加工企业,如果企业买了一块地不是用于本企业生产用地,将来用于租和卖,这样可以不,有什么风险没
老师2026年待抵扣进项税额这个科目不能用了,请问有相关的文件吗?
郭老师您好,快账软件,比如说多个工程的成本,能一次导出每个工程的单独成本吗
问下你金蝶系统现在年底最后一个月还需要结转本年利润吗 我们以前是有 但我看到这边系统上一个同事没有操作 所以不知道是不是现在改了
老师坏账处理需要什么证据证明
好的,谢谢!
你好!不用客气的了