是什么业务的发票 货物?还是服务?
老师公司之前是核定征收,现在汇算清缴才知道2022年变成查账征收了,之前的报表才填了收入没有填成本,一直没有做账,也没有成本发票,现在要补22年的账,转出去的都没有成本发票,这个月开进来还能抵去年的成本吗
老师,我是一家个体户,查账征收的,一年也就十几万的收入,那我没有进项发票怎么办,是茶园,成本费用也就包装费、化肥、人工费
老师你好 一个个体户,之前是核定征收,但是在去年12月改成了查账征收,之前的没有账本也没有相关成本费用票据,现在做汇算清缴成本费用这个怎么填写呀
老师个体户是查账征收,之前没有做账也没有开票,现在开了几十万的发票,可是我没有成本钱怎么办
您好,个体工商户,现在是查账征收,请问这个还可以开发票吗?没有成本发票怎么办?怎么交税?
老师 跨省项目施工,外经证,必须是电子税务局里面下载的吗?自己制作一个表格 ,可以吗?
老师们好,想问下,2025年2月在账务交接时,发现上年度多计提了印花税,如何补救,另外做2024年汇算清缴时需要进行纳税调增吗
老师,应收款因为货品瑕疵少收部分款,账务怎么处理比较好?
老师好,我们公司是一般纳税人,今天收到一张小规模纳税人开的树苗种子3%的专票,发票金额是2588元,税额是77.64元,发票合计金额2665.64元,请问我公司进行税应该如何计算?
老师好,农民合作社从外购入农产品销售给一个公司,需要交增值税吗?
你好老师,想问下我们是劳务派遣公司,我们一直开的发票内容是‘人力资源服务*劳务派遣服务’,这个内容可以改成‘人力资源服务*劳务费’吗?差额征税
2024年的企业所得税汇算清缴后,现在税费返还,到公司的账户,入了营业外收入,需要缴纳增值税吗?老师
企业捐赠20000元,当年应纳税所得额100000元,调整以后的应纳税所得额是不是(100000-100000*0.12)?100000*0.12=12000,对于的8000是不是要做纳税调增,实际应纳税额等于88000*0.25+8000*0.25?
其他业务收入是要缴纳增值税,营业外收入是不需要缴纳增值税,对吗?老师
发票原件丢了怎么办?
现代服务票
人工费没有吗? 工资
就老板自己,没有员工,我就在迷茫做什么成本,他还有其他公司这个个体户连房租水电都没有
你老板自己提供的吗 是的话有工资没有
老师你就告诉我怎么解决合法,我就知道有合同,票也开了
做工资或者劳务费
做劳务不是要个人去税局代开发票吗
没有发票可以做账 是抵扣不了所得税