你好!你23年没有入过账是吗 有没有暂估过

请问老师,去年11月份开的固定资产发票,现在才收到,怎么账务处理啊
老师,2023年12月份开的固定资产的发票,我把发票做账到2024年1月份,可以吗
我们公司买了固定资产,是2023年12月份投入使用,2023年12月开的专票。但是2024年1月份才拿到发票。2023年账已经结账了。这个我2024年1月做固定资产入账,然后因为固定资产是投入使用的次月折旧,税务和账务都是按照2024年1月开始计提折旧吗?还是有其他办法
2022年12月买的管理用固定资产40万没发票,2023年10月到了20万普票,24年1月发票到了20万普票,是2022年当时也没做固定资产,请问怎么做才合规啊!是在2024年开始做固定资产吗?
2023年6月开发票购买车辆一辆,2024年 1月才把发票交到财务入账做固定资产并报销费用。请问这分录应该怎么写呀?。
您好,电子税务局发票业务显示当前月可用发票额度12000元发票总额度20万,如果我们现在想开140000,是不是开不了呢?为什么有这限制呢?
老师,法人转公账备注写什么了,就是付款什么的
请问老师,我们2022年的建房子项目,挂靠在一个公司,现在甲方把钱转到被挂靠公司了,当时谈好13%专票,我们找到了这个的公司,但是不敢开,如果不提供13%专票,怎么合理合法的把钱拿过来呢?
老师你好,我想问一下就是公司老板实际工商也没有显示投资人,要打款到公司来,我是分录是怎么做呢,
外汇管理系统登录进去之后没有申报单,已经收汇了,这是什么原因
你好,我公司给建筑公司开劳务发票,这个名称怎么开?
老师我想问一下,就是一般餐饮的收银系统,比较贵。这种怎么计提啊,折旧是算多少年,一万多块,
对公给房东转款。必须他要代开发票吗 不开行吗
老师,查到前任会计工资,公积金,社保,个税都没有计提,直接做支付分录,应付职工薪酬期末余额负数了,然后又结账了,要怎么调整阿,不调会影响下个月做账吗
老师,怎么查前任会计的账有没有做错,有没有一套公式模板
没暂估,没入账
你好!你这个借固定资产,应交税费,应交增值税进项税额贷,应付账款。 然后再借以前年度损益调整,贷,累计折旧等。
那还要从4月份的账开始录固定资产卡片吗
你好,是的。不过这个补扣除的部分,你要自己做