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老师,2024年收到2023年2月份开的购买固定资产的发票,要怎么做账务处理呢

2024-05-10 14:23
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-05-10 14:24

你好!你23年没有入过账是吗 有没有暂估过

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快账用户4986 追问 2024-05-10 14:24

没暂估,没入账

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齐红老师 解答 2024-05-10 14:29

你好!你这个借固定资产,应交税费,应交增值税进项税额贷,应付账款。 然后再借以前年度损益调整,贷,累计折旧等。

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快账用户4986 追问 2024-05-10 14:32

那还要从4月份的账开始录固定资产卡片吗

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齐红老师 解答 2024-05-10 14:38

你好,是的。不过这个补扣除的部分,你要自己做

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你好!你23年没有入过账是吗 有没有暂估过
2024-05-10
你好,没问题,这个是可以的
2024-01-05
12月购入的就是一月开始折旧 当月购入次月开始折旧
2024-01-09
您好,不用调23年,23年年度汇缴时要调增146,因为没有发票,24年拿到发票后再更正年度汇缴,把调增改来不调增 分录写在24年12月,冲回原分录,再按发票写分录,损益科目用 未分配利润代替
2025-01-11
借:利润分配-未分配-
贷:应付账款-
再做正数分录
2025-01-09
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