您好, 这个是因为开了负数发票吧

老师,期初附加税为什么会出现贷方负数余额,意思是上年多缴的吗?今年我应该怎样去调整呢?
移交清单上应交所得税贷方余额为负数是什么意思
老师,应交税费期末余额在贷方,并且是负数,表示什么意思?
科目余额表期未余额贷方应交税费是负数是什么意思
应交税费科目余额表余额在贷方,负数是什么意思
老师,如果一个人一年在两处取得工资薪金,同时在两处申报了年终奖,这两处取得的年终奖汇算清缴可以合并到一起选择单独计税方式计算吗?还是只能选其中一笔选择单独计税,另一笔要合并计税啊? 不是同一个公司申报了两笔,是两个公司各申报了一笔。
开票信息在哪里维护呢?需要变更一下银行信息
小规模纳税人租赁房屋要交多少税?
老师,一般纳税人当月产生要交的增值税要计提吗?分录怎么写
老师,麻烦问一下,我们这个月加油票税额是200,然后我们,免税收入是100万,应税收入是200万。假如这个情况,我这个做凭证怎么做呀?它涉及到进项税额转出
请问老师,福建电子税务局能不能手机开票,企业呢
我们公司要开一个大门,破坏了路边的树木,这个支付的赔偿款记入营业外支出,所得税前能扣除吗?
预收账款挂帐80万会有风险吗,今年挂帐的,申报收入大概在300万
报销品质部出差处理品质问题计入什么科目
老师,我想问外账库存怎么弄出来的?我们自己都没有成品仓
没开,应该怎样调整
借:营业外支出%2B
贷:应交税费%2B
这样就调平了
营业外收入报税时要算进无票收入吗?
一般纳税人增值税期末结转分录怎么做?
月底销项大于进项,说明要缴税,做以下结转分录
借;应交税费—应交增值税(转出未交增值税),
贷;应交税费—未交增值税,
次月税款缴纳,
借:应交税费—未交增值税,
贷:银行存款。
销项小于进项
这种不用账务处理的
计提和缴纳社保,分录怎么做?
1、企业计提社保时,做如下分录, 借:管理费用-社会保险费单位部分) 贷:应付职工薪酬-社会保险费(单位部分)。 2、实际发放工资时,扣回个人应负担的部分, 借:应付职工薪酬-工资(应发数), 贷:其他应收(付)款-社会保险费(个人部分), 银行存款/现金(实发数)。 3、企业实际上缴社保的时候, 借:应付职工薪酬-社会保险费(单位部分), 其他应收(付)款-社会保险费(个人部分), 贷:银行存款/现金。
没有发放工资
这个是社保的分录呀,没有发放工资
第二笔分录不是?
第二笔暂时不做,到时发工资了再做
就是其他应付款-社保余额是负数
到时付了后就是正数了呀,就会平掉
没在这间公司支付工资
没在这里支付工资,那他的钱也要还回来吧
也不在这里还
如果不还,那这个就会一直挂账上了