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应交税费贷方余额负数是什么意思,怎样调整?

2024-05-10 14:28
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-05-10 14:29

您好, 这个是因为开了负数发票吧

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快账用户5185 追问 2024-05-10 14:29

没开,应该怎样调整

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齐红老师 解答 2024-05-10 14:31

借:营业外支出%2B

贷:应交税费%2B
这样就调平了

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快账用户5185 追问 2024-05-10 14:37

营业外收入报税时要算进无票收入吗?

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快账用户5185 追问 2024-05-10 14:38

一般纳税人增值税期末结转分录怎么做?

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齐红老师 解答 2024-05-10 14:47

月底销项大于进项,说明要缴税,做以下结转分录

借;应交税费—应交增值税(转出未交增值税),

贷;应交税费—未交增值税,

次月税款缴纳,

借:应交税费—未交增值税,

贷:银行存款。

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快账用户5185 追问 2024-05-10 14:53

销项小于进项

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齐红老师 解答 2024-05-10 15:05

这种不用账务处理的

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快账用户5185 追问 2024-05-10 15:26

计提和缴纳社保,分录怎么做?

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齐红老师 解答 2024-05-10 15:29

1、企业计提社保时,做如下分录, 借:管理费用-社会保险费单位部分) 贷:应付职工薪酬-社会保险费(单位部分)。 2、实际发放工资时,扣回个人应负担的部分, 借:应付职工薪酬-工资(应发数), 贷:其他应收(付)款-社会保险费(个人部分), 银行存款/现金(实发数)。 3、企业实际上缴社保的时候, 借:应付职工薪酬-社会保险费(单位部分), 其他应收(付)款-社会保险费(个人部分), 贷:银行存款/现金。

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快账用户5185 追问 2024-05-10 15:31

没有发放工资

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齐红老师 解答 2024-05-10 15:32

这个是社保的分录呀,没有发放工资

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快账用户5185 追问 2024-05-10 15:35

第二笔分录不是?

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齐红老师 解答 2024-05-10 15:37

第二笔暂时不做,到时发工资了再做

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快账用户5185 追问 2024-05-10 15:37

就是其他应付款-社保余额是负数

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齐红老师 解答 2024-05-10 15:39

到时付了后就是正数了呀,就会平掉

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快账用户5185 追问 2024-05-10 15:40

没在这间公司支付工资

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齐红老师 解答 2024-05-10 15:44

没在这里支付工资,那他的钱也要还回来吧

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快账用户5185 追问 2024-05-10 15:47

也不在这里还

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齐红老师 解答 2024-05-10 15:51

如果不还,那这个就会一直挂账上了

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您好, 这个是因为开了负数发票吧
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你好!这个贷方负数表示有留抵的税额或者退税的
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