咨询
Q

已抵扣过的进项 对方成了非正常户,现在如何做进项转出,在哪里填相关数据?如何处理这个事?

2024-05-10 14:56
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-05-10 14:58

同学,你好 借:费用、成本 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出 申报表填写进项税额转出一栏

头像
快账用户3631 追问 2024-05-10 15:00

应交税费-应交增值税-进项税额转出科目余额转到哪里?

头像
齐红老师 解答 2024-05-10 15:01

同学,你好 转到借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)

头像
快账用户3631 追问 2024-05-10 15:02

应交税费—应交增值税(转出未交增值税)又转哪里呢?

头像
齐红老师 解答 2024-05-10 15:07

转到:应交税费—未交增值税

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
在附表2第23行申报进项转出
2024-05-10
你好,这个在附表2和主表进项税额转出行里面填写。
2024-05-10
同学,你好 借:费用、成本 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出 申报表填写进项税额转出一栏
2024-05-10
您好 您没有开具红字发票信息表 不好填20栏 只好填在其他栏次
2020-09-11
你好 请问12月份对方没有开具正确的蓝字发票给您吗
2021-01-14
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×