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老师,我们11月收到预付的供应商开的发票,已认证,并记账,借成本、进项税,贷预付款,12月对方开了红字,原因是开票抬头有误。请问我12月收到发票后,如何做分录?记进项税转出吗?如果进项税转出是正数还是负数?我成本也做负的,没法平账了。还有,在报税时,进项税转出那里是不是也要填写这个金额。如果不做进项税转出,做进项税负数的话,那和我的12月认证抵扣勾选统计又不一致,请问怎么办

2021-01-14 22:07
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-01-14 22:12

你好 请问12月份对方没有开具正确的蓝字发票给您吗

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快账用户5545 追问 2021-01-14 22:13

老师没有

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快账用户5545 追问 2021-01-14 22:13

1月才收到

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齐红老师 解答 2021-01-14 22:17

那您红冲后 暂估成本入账就好了 借:成本 借方红字 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷方蓝字 贷:预付账款 贷方红字 然后暂估成本 借:成本 不含可抵扣进项税额 贷:预付账款-暂估 然后收到发票 借:预付账款-暂估 借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:预付账款

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你好 请问12月份对方没有开具正确的蓝字发票给您吗
2021-01-14
您好,计进项转出,报税时,在进项转出栏填写
2021-01-12
没有那么复杂,12月发票原本就不该做到11月的。
2023-12-22
同学你好 对的 是这样的
2023-12-22
同学你好,首先收到了红冲发票,肯定要做账的,现在做账就要看对应的蓝字发票是否已经抵扣进项,若是的话做进项转出
2024-01-04
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