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21年我司购入一台设备40万,账上直接一次性计入费用,汇算清缴做了固定资产加计扣除,23年年底出售了这个资产。现在我做23年的汇算清缴,请问老师这个资产我还有必要做纳税调增吗?要提现在固定资产原值里面吗?

2024-05-10 14:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-05-10 15:00

同学,没有通过固定资产核算的,就不能加了,已经费用化了

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快账用户8520 追问 2024-05-10 15:09

账上固定资产与累计折旧的科目余额有这笔,做账科目有的累计折旧转管理费用折旧40万,那我做汇算清缴时填固定资产原值时要剔除掉这40万吗

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快账用户8520 追问 2024-05-10 15:11

23年清理时的分录又该怎么做呢

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齐红老师 解答 2024-05-10 15:11

账上有的话,那就需要的,我以为你直接没通过固定资产核算,直接费用化了

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同学,没有通过固定资产核算的,就不能加了,已经费用化了
2024-05-10
对的是的,是这么做的。
2025-03-17
同学你好 这个要调增
2023-05-19
你好;    你确实要  处置的话; 可以的; 但是要注意 处置是否合理   
2023-01-13
你好,不可以更正2024汇算、补填固定资产一次性扣除 政策铁规(总局2018年46号公告第四条) 固定资产投入使用所属年度(2024年),预缴+汇算均未填报享受一次性扣除,视为自愿永久放弃 汇算期内(5.31前)更正:可以补填 汇算期结束后(现在2026年)逾期更正:一律不能追溯补享受、不能改表 以后年度永远不能再变更、不能追溯享受
2026-05-27
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