你好!现在你的固定资产是对的吗?怎么做的调整分录?
老师,你好,请问我们单位2019年6月暂估固定资产,计提折旧了,2019年汇算清缴固定资产发票没开,调增了,现在2021年6月汇算前如果把固定资产发票开完,2020年按暂估的计提折旧可以税前扣除嘛
请问老师我们有一个固定资产在2019年6月就清理了,账已经处理了固定资产清理,但是固定资产模块没有处理这个资产,所以从2019年7月至2021.1月还在继续计提折旧,现在总账的累计折旧和固定资产模块就不符了,我得怎么做分录来调整呢?
老师您好!我做21年汇算清缴时才发现,我去年有一笔计提折旧的分录做错了。应该是借:管理费用-固定资产折旧,贷:累计折旧。可是我账面上做的分录确是借:管理费用-固定资产折旧,贷:固定资产。相当于我把这个固定资产折旧金额没有,把固定资产原值给减少了。报表都已经报了。现在怎么调啊?谢谢老师!
您好,老师!我2021年12 月在暂估了一笔固定资产,也开始折旧了,然后在2022年收到了这笔固定资产40%的发票,忘记之前已经暂估折旧的,就直接入了成本,现在应该怎样去调整?
固定资产多计提了2021年的折旧,在2022年才发现多计提了折旧,在2022.3月账上冲减多计提的折旧并做固定资产清理,那在做21年年度报表审计的时候,这个多计提的折旧要给它调整吗?还是不用,直接按21年的报表数来做
应收账款做了一笔 借:营业外支出 贷:应收账款 没有证明,汇算清缴在哪里调增
出口型企业,想购买厂房?但是园区有税收要求,有什么办法合理交税吗?
在哪里可以看得出还有多少银行汇票没有还?
老师,我买的课是399的,可以学网银的课吗
你好,金蝶软件,kis专业版,录入现金流量表,具体要怎么操作,哪些需要分类?第一次弄,不太明白?
老师,请问如果是长三角地区的高会,年薪大约多少?
老师,这个通行费是可以抵扣的是吧?我发票这边哦,这个税额这边是有显示出来,但是我在电子税务局那边点出,怎么是一个*号啊?
给办事的非员工送红包,怎么入账,怎么做能税前扣除?
银行承兑汇票到期了会自动扣款的吗?
朴老师回答一下这个问题
现在的是对的,现在需要把20年记入的固定资产和折旧转消,我还未做处理,不知道该怎么做调整所以请教一下您,第一我现在在做21年的汇算,对于申报21年的财务报表需要调整吗?然后是不是我下个月做账时需要把这笔固定资产红冲掉
你好!多计提的固定资产折旧冲回来了吗?
还没做呢 现在准备调整不知道怎么做
你好!调减折旧计税基础