你好,他平时预支的生活费按照这个生活费来填写。然后最后的时候,你一次发放了,再给他一次申报。

请问老师我公司好多员工工资都是每个月8千到一万多的,我们发工资每个月都是预支,到过年的时候一次结清,那报个人所得税时是按预支工资的数据申报呢还是按他每月应发工资数据申报呢
老师好。请问申报残疾人就业保障金申报表上的上年在职职工工资总额是应发工资还是扣除个人社保后的实发工资,上年在职职工人数是按年底人数还是什么平均人数呢
老师您好,咨询一个问题,员工每月都按照正常工资申报个税,但是收到外地转过来的一笔劳务报酬2万元,查询个人所得税申报系统发现对方按照5000的工资薪金申报的,请问这个到时候个人汇算清缴是按照工资薪金纳税还是按照劳务报酬征税?
老师,就是那个建筑公司工人不是每个月发放生活费嘛,工资都是年底一次结清,然后个税不是按照月申报嘛,那不是年底那个月个税不是要多交很多嘛, 那怎么样才可以按照工人每个月正常工资的税率去申报个税呢
老师好,公司每月给不达标业务人员发50%的工资,是按工资表全额申报个税,还是按实发数申报
老师,我们小规模公司;我们公司有购买一些血氧仪等赠品共15000元,我们平台销售平衡车时有送赠品(未开票出去,都是按无票做收入),请问一下购买的这些赠品能计入主营业务成本吗?还是要视同销售呀?这边会计分录如下:购买赠品——借:库存商品15000,贷:银行15000。赠品随同销售——借:销售费用-业务宣传费15150(⚠️为啥这里15150要比发票15000高,那不是跟开票回来的金额不一致了?),贷:库存商品15000,贷:应交增值税-销项税额150。麻烦看一下感叹号⚠️的问题解答一下,这里不是很明白?还有这样做会计分录正确吗?谢谢
11月开出去专票,税已交,成本已结转,现在26.1月份甲方说红冲,重新开26年时间票,这能吗
公司员工12月报销预付产品拍摄3000元,没有发票,会计分录怎么做
小规模开票时做账, 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税 借:应交税费-应交增值税 贷:营业外收入 季末的时候开票不够30万,是需要冲销吗?应该怎么做?
老师,年底资产负债表未分配利润期末金额减去年初金额一定等于利润表的利润总额吗?
老师,两个一般纳税人,一个盈利100万一个亏损100万,能一个做无票收入平一个做无票成本吗
老师,我在国家电子税务局显示的应交城市建设税比我计提的少1分钱。请问怎么处理财务凭证
人在周口市,可以登陆河南电子税务局开洛阳公司的发票吗
公司缴纳增值税附加税如果做账
老师,一般纳税人,我们是中央空调销售安装单位,以前开票是设备13%,安装材料费9%,现在是都开13%吗
好的,那计提工资按实际应发的计提吗?
对的是的,你账上还是正常按月计提。
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快。