您好,自已计算的嘛,我都是自已算了再申报的,给您一个公式 个税公式 P5是应纳税所得额 单元格 ROUND(MAX(P5*0.01*{3,10,20,25,30,35,45}-{0,2520,16920,31920,52920,85920,181920},0),2)
老师 现在3月份发2月的工资,个税系统申报1月的工资表是对吧?那现在发2月份的工资,个税要从员工里面扣的话 是代表扣几月的?
老师 现在3月份发2月份的工资,个税系统所属期现在显示2月份,所以申报1月份的工资是吧?那我现在发2月份工资,个税要在工资表里面的话,2月的工资表个税表示扣的是哪个月的?
我们公司是私企,因为资金紧张所以不能按时按月发工资。每个月的工资表还是按月份造了,请问个税申报时怎么弄啊?今天6月1号了,我申报个税是申报5月份的工资表还有申报4月份的工资表呢?这两个月的都没有发。
老师,我公司3月1号员工入职,5月份发4月工资,我在个税系统正常申报,所属期应该是几月份?做4月工资表里面累计扣除是1000万吗?是5月申报4月工资?还是6月申报4月工资?
4月份的个税还没申报,做4月份工资表时怎么知道每个员工个税要扣多少钱?做4月份工资表时每个员工的个税扣款怎么填呢?
在计算增值税一般纳税人的进项额的时候所说的不得抵扣的情况比如说用于减免几非或者非正常损失的,这些不得抵扣。不得抵扣,就是说的是不得抵扣的金额要并入销售额里去计算这个进项税,对吧?
老师,为什么镀锌厂收到的委托加工物资不记入成本,只是在备查账簿登记?
截止今年3月公司账上未分配利润为负数,3月份公司收到了160万的预收账款,这笔预收账款从今年4月到明年的4月,分13个月确认收入,但是钱160万3月份一次性打到公司账上了,老板想在4月到7月分四个月借100万出去,能否借?考虑到160万是预收账款还未转化成收入,是否要确认为收入才可以借出?还是老板借公司的预收账款出去也可以?
老师,您好,我想问个问题,就是 我在别的公司是正常上班领工资的,另外我自己开了另一家公司,是法人,我现在想把100万拿出来,这种怎么弄
老师,根据当下市场行情,我想问下餐饮行业的原材料成本占比,成本费用占比,利润的占比控制在多少百分比以内才是正常的呢
老师,进项上个被我抵扣了,但后来发现有几张进项是招待客人的不能抵扣,想问要怎么弄?电局那要怎么做?
应收账款做了一笔 借:营业外支出 贷:应收账款 没有证明,汇算清缴在哪里调增
出口型企业,想购买厂房?但是园区有税收要求,有什么办法合理交税吗?
在哪里可以看得出还有多少银行汇票没有还?
老师,我买的课是399的,可以学网银的课吗
请问一下可以用个税申报的离线申报进行计算吗
用这个计算会不会导致于下个月我正式申报时改不了数据
您好,可以的 8月的工资,假设9月10日发放,10月15日之前申报,也就是财务在9月9日拿到人事提供的工资表,让你测税,你该怎么保证,工资表个税和个税系统申报个税一致? 一般做法是,先在9月9日把8月个税申报了,然后进行9月工资测税,因为个税系统目前还处于8月所属期,没法直接对9月所属期进行测算,所以你不得不先把8月申报完。 系统设置-申报管理下面,勾选上离线算税。 用离线功能,你就用你本地存在申报系统的8月所属期的个税数据实现个税累算,来测算9月的个税数据。 第一步、我们在综合所得申报里面,把税款所属期选到9月,现在测算的是9月10日发的工资,所属期自然是9月,个税是以实际发放的工资的月份为个税所属期。 第二步、你把人力资源给的9月员工个税按照模板导入,当然,你也可以手工录入,一般员工数据多我们都是用导入功能,按模块格式导入。 第三步、导入后我们把专项附加扣除也预填一下,这样就能保证最后实际申报的数据和预计的数据是一致的(除非有人中途在个税APP端更改了专项附加扣除数据) 第四步、预填后就进入了关键的一步,计税,这一步就是一个累算过程,如果你没有选择离线算税,那这一步算出来就有问题,所以你先要按照前面的把离线算税勾上。 第五步、离线算出来后,9月发的工资每个月员工应该扣多少个税就有明细了。
我设置了离线申报,为什么这里还是显示在线呢
您好,我都是自已计算的,个税一分不差,我没用过这个,您参考下 https://baijiahao.baidu.com/s?id=1776882712499182121%26wfr=spider%26for=pc