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你好老师,请问汇算清缴去年暂估了100万,今年来了30万的发票。我账上是这样处理的:借应付账款暂估100,贷以前年度损益100,借以前年度损益90,贷银行存款。账上这样就行了吗

2024-05-10 16:11
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-05-10 16:12

您好 请问暂估的时候分录怎么写的 货物已经实际收到了吗

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快账用户1801 追问 2024-05-10 16:12

去年账上是,借××成本,贷应付账款暂估

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齐红老师 解答 2024-05-10 16:17

请问100万都是否需要全部付款? 单位用什么会计准则做账

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快账用户1801 追问 2024-05-10 16:19

去年已经签订合同并且已经用到项目上了,去年的时候未付款,今年付了款对方才把发票开过来

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齐红老师 解答 2024-05-10 16:20

我的意思是 发生了100万的业务 现在只取得了30万的发票 剩下的70万是否需要继续支付 

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快账用户1801 追问 2024-05-10 16:23

不是的,暂估的100万是按照入库数去暂估的,暂估的100,实际结算90万,款已付90万

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齐红老师 解答 2024-05-10 16:24

收到30万发票 借 应付账款-暂估应付账款 30 贷 应付账款 30 支付款项  借 应付账款 90 贷 银行存款 后面的60万会来发票的吧 单位用什么会计准则

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快账用户1801 追问 2024-05-10 16:30

什么东西呀?老师:第一我说的是90万发票,第二我说的是去年的暂估

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齐红老师 解答 2024-05-10 16:45

,请问汇算清缴去年暂估了100万,今年来了30万的发票。我账上是这样处理的:借应付账款暂估100,贷以前年度损益100,借以前年度损益90,贷银行存款。 不是的,暂估的100万是按照入库数去暂估的,暂估的100,实际结算90万,款已付90万 同学您好 您看 您说的是结算90万 付款90万 发票30万 

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您好 请问暂估的时候分录怎么写的 货物已经实际收到了吗
2024-05-10
你好,多暂估了10玩是吧 借应付账款暂估 贷以前年度损益调整。这里是100。
2024-04-29
您好,直接全部计入贷方:以前年度损益100 应付账款-暂估成本-100
2024-05-28
同学你好! 你是指 这个 10万元,以后,发票不给了? 还是说,为了所得税汇算而调账 另外,来了发票90万元。 它的货款付了吗,除了冲销暂估外,如果没有付款,应付账款,还得建立起来,
2024-05-06
是的,就是这样做的
2023-05-11
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