您好 请问暂估的时候分录怎么写的 货物已经实际收到了吗

老师,如果12月暂估成本,次年汇算清缴前收到发票了,账务处理是不是,借,应付账款,暂估,贷,以前年度损益调整,借以前年度损益调整,贷,应付账款实际公司或者为银行存款
老师,如果冲销去年暂估的话,是这样做账吗:借应付账款-暂估,贷以前年度损益调整。再把今年的发票入账:借以前年度损益调整,贷应付账款-xx公司
你好老师,我们12月份暂估了20万材料费,发票只开具了18万。冲销之前暂估的费用,借:应付账款20万,贷以前年度损益调整20万。再做一笔正确的,借:以前年度损益调整18万,进项xx,贷应付账款xx
你好老师,请问一下应付账款暂估了100万,汇算清缴之前发票来了90万。做账:借应付账款暂估90,贷以前年度损益调整90。借以前年度损益调整90,贷应付/银行。报表做调增10万,那账上还有暂估10万怎么做账呢
你好老师,请问23年暂估了100万,现在发票来了90万,冲销:借应付账款暂估90,贷以前年度损益90。调增10万,请问调增的10万就是应付账款暂估的余额10万,怎么入账呢
老师,请问银行流水没写用途,只能挂账,也不知道是啥业务,用途就是写的转取,有没关系?
老师,请问下,卷烟在生产环节缴纳消费税,在批发环节还要交,说的啥意思?
报关单是2月,汇率是选择2月1日的美元汇率吗?2月1日是周日,所以选择是1月30日工作日汇率吗
请问老师,5月4号增加了子女扣除项目,之前大概是没更新好1-4月都没扣,这个是从几月开始能扣?
中级证掉了,可以补办吗?或是现在有电子版的吗?21年考的
董孝彬老师,我公司24年和25年的账是代理记账做的,我26年入职我公司,老板让我理24年和25年的账(重新做账),24年和25年的账我已经重新做完了,并且之前做错的我也更正申报税费了。代理记账的合同今年5月到期,我现在接回来需要注意什么?代理记账的电子账套和凭证我其实都可以不要了,因为我自己重新做了,那还有别的东西需要从代理记帐处拿回来吗?
可转债分摊手续费,属于权益部分的手续费是计入其他资本公积还是股本溢价?
董孝彬老师,一台电脑上装了个税扣缴端,可以用来申报3个公司的个税吗?
你好,我是超市的内账会计,如果在盘点的过程中有盘盈商品,那这些盘盈商品做成本核算的时候怎么算?
老师,我们注册的农业有限公司,自产蔬菜销售,有时不够卖也会采购一些销售,有什么注意事项,采购跟自产的需要注意什么,给客户开具的发票上面没有自产自销字样可以吗
去年账上是,借××成本,贷应付账款暂估
请问100万都是否需要全部付款? 单位用什么会计准则做账
去年已经签订合同并且已经用到项目上了,去年的时候未付款,今年付了款对方才把发票开过来
我的意思是 发生了100万的业务 现在只取得了30万的发票 剩下的70万是否需要继续支付
不是的,暂估的100万是按照入库数去暂估的,暂估的100,实际结算90万,款已付90万
收到30万发票 借 应付账款-暂估应付账款 30 贷 应付账款 30 支付款项 借 应付账款 90 贷 银行存款 后面的60万会来发票的吧 单位用什么会计准则
什么东西呀?老师:第一我说的是90万发票,第二我说的是去年的暂估
,请问汇算清缴去年暂估了100万,今年来了30万的发票。我账上是这样处理的:借应付账款暂估100,贷以前年度损益100,借以前年度损益90,贷银行存款。 不是的,暂估的100万是按照入库数去暂估的,暂估的100,实际结算90万,款已付90万 同学您好 您看 您说的是结算90万 付款90万 发票30万