您好 请问暂估的时候分录怎么写的 货物已经实际收到了吗

老师,如果12月暂估成本,次年汇算清缴前收到发票了,账务处理是不是,借,应付账款,暂估,贷,以前年度损益调整,借以前年度损益调整,贷,应付账款实际公司或者为银行存款
老师,如果冲销去年暂估的话,是这样做账吗:借应付账款-暂估,贷以前年度损益调整。再把今年的发票入账:借以前年度损益调整,贷应付账款-xx公司
你好老师,我们12月份暂估了20万材料费,发票只开具了18万。冲销之前暂估的费用,借:应付账款20万,贷以前年度损益调整20万。再做一笔正确的,借:以前年度损益调整18万,进项xx,贷应付账款xx
你好老师,请问一下应付账款暂估了100万,汇算清缴之前发票来了90万。做账:借应付账款暂估90,贷以前年度损益调整90。借以前年度损益调整90,贷应付/银行。报表做调增10万,那账上还有暂估10万怎么做账呢
你好老师,请问23年暂估了100万,现在发票来了90万,冲销:借应付账款暂估90,贷以前年度损益90。调增10万,请问调增的10万就是应付账款暂估的余额10万,怎么入账呢
建筑公司2026年给包工头的班组人发2025年2-12月工资,个税如何申报?
老师我们公司欠银行5000万,还不起了,是不是银行起诉我们,我们该怎么做
请问老师,我新接手一家公司,他们的银行账有五六个,只有一个对得上,其余的账号上对不上,很久了说都不知道了,银行上没钱,这样怎么搞平呢?
正常报关出口,不退进项税可以吗
#提问,老师之前做了未开票收入申报,现在开票了,开票当月是要做一笔冲销的分录吗
老师,收入总额在报表看那个数?
老师有一个问题,我们的有一个车辆于月初报废了。那本月还需要计提折旧吗?
老师好,帮我找一下营业账簿印花税的减免文件吧,谢谢啦
老师,过年了,公司举办年会,摄影,奖杯,还有买的用于布置场地的支出,还有表演的服装,主持人的服装,买的水,水果,还有租赁的音响,大屏,请的化妆师,都挂福利费吗?有没有可以入办公费的。
老师,有个客户在抖音上团购的消费卷,是去年7月份的,已按无票报税了,现在又让开票,这种还能开吗
去年账上是,借××成本,贷应付账款暂估
请问100万都是否需要全部付款? 单位用什么会计准则做账
去年已经签订合同并且已经用到项目上了,去年的时候未付款,今年付了款对方才把发票开过来
我的意思是 发生了100万的业务 现在只取得了30万的发票 剩下的70万是否需要继续支付
不是的,暂估的100万是按照入库数去暂估的,暂估的100,实际结算90万,款已付90万
收到30万发票 借 应付账款-暂估应付账款 30 贷 应付账款 30 支付款项 借 应付账款 90 贷 银行存款 后面的60万会来发票的吧 单位用什么会计准则
什么东西呀?老师:第一我说的是90万发票,第二我说的是去年的暂估
,请问汇算清缴去年暂估了100万,今年来了30万的发票。我账上是这样处理的:借应付账款暂估100,贷以前年度损益100,借以前年度损益90,贷银行存款。 不是的,暂估的100万是按照入库数去暂估的,暂估的100,实际结算90万,款已付90万 同学您好 您看 您说的是结算90万 付款90万 发票30万