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这月有个先进制造业加计抵减税额到了电子税务局附表四里,这咋做账,2023年1月至现在抵扣的进项按5%给我们了

2024-05-10 16:16
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-05-10 16:16

你好,借应交税费应交增值税(减免税)贷其他收益

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快账用户2030 追问 2024-05-10 16:21

就缴纳时做分录,系统里到了几万就放那不做分录是不是

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齐红老师 解答 2024-05-10 16:22

缴纳,借应交税费未交增值税,贷银行存款

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快账用户2030 追问 2024-05-10 16:23

肯定不对

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齐红老师 解答 2024-05-10 16:24

什么不对?怎么不对?

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齐红老师 解答 2024-05-10 16:25

你好,缴纳的是扣除减免部分

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快账用户2030 追问 2024-05-10 16:27

我这月0.33税金,没开票,只是冲了以前错的发票,然后开了张正确发票才有的这几毛税金,那就从附表四加计抵减税里扣了,没有银行存款啊

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齐红老师 解答 2024-05-10 16:28

以前错误的销售发票还是采购发票。

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快账用户2030 追问 2024-05-10 16:30

开出去销售发票,我这月就没认证进项,因为附表四里有刚到的几万进项,就是2023年度的进项按5%送的

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快账用户2030 追问 2024-05-10 16:31

送的几万进项要不要做账,还是不做

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齐红老师 解答 2024-05-10 16:32

不需要,实际抵扣使用做账

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快账用户2030 追问 2024-05-10 16:32

哦,刚评上先进制造业的,谢谢

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齐红老师 解答 2024-05-10 16:34

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你好,借应交税费应交增值税(减免税)贷其他收益
2024-05-10
需要的第3列有一个调减金额,这个就是。
2024-05-13
你好,如果没有加计抵扣的话,不用调碱。
2024-05-15
一-七月份进项税额乘以5%,然后你去填写附表四一般项目加计扣除本期发生额实际抵扣金额。
2023-09-08
你好,学员,具体什么问题的
2023-10-11
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