你好,一般纳税人的话,你放到应交增值税减免税款。因为你这个不在附表2填写。

老师 A项目简易征收 给对方开3%专票还是普票呢
请问,我们公司是某某物业管理有限公司,现在要用这个照做五金进出口业务已经增了经营范围,但是名字没改,对之后的业务或退税有影响吗
客户给公户转账3300元,可以提现到自己的个人账户吗
老师好,26年租金增值税率5%调成1%,是不是开票的时候自动跳出来?那我们如果复制开票,5%会自动跳成1%吗?
老师,用实收资本购买材料,借:原材料,贷:银行存款,是这样吗。
这种,甲方付款的时候收了一笔贴现费,分录怎么做
离职补偿金需要申报个税吗
老师,昨天收到了2025年的房租发票,收到了2026年的房租发票,但是并没有支付租金,在今年底会付款。像这两笔如何记账呢
单位把设备给租赁公司拍了照 然后租赁公司打来了400多万款 还收了86000的利息这个是怎么回事 会计分录怎么做老师
请问老板把他原公司等业务(含债务债权)转移到他现在的公司,请问债务里有采购款,供应商把10000发票也开给现在公司,还有装修费20000,发票也开给现在公司。请问老师我怎么做账务处理?谢谢
我的账,是做应交税费-进项税额280远吗?
借应交税费、应交增值税减免税款、 借管理费用负数。
我用银行付出去280元,会计分录怎么做
借管理费用贷银行存款。
减免税款的,你只有需要抵扣的时候才能。
老师没看懂
借管理费用贷银行存款280, 需要抵扣经应交税费应交增值税减免税款280, 借管理费用负数280。还有哪一个没有看懂?