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老师,航天信息服务费280元,可以抵扣,那我做账这个280元我做应交税费-进项税额对吗

2024-05-10 16:20
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-05-10 16:21

你好,一般纳税人的话,你放到应交增值税减免税款。因为你这个不在附表2填写。

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快账用户3222 追问 2024-05-10 16:24

我的账,是做应交税费-进项税额280远吗?

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齐红老师 解答 2024-05-10 16:25

借应交税费、应交增值税减免税款、 借管理费用负数。

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快账用户3222 追问 2024-05-10 16:26

我用银行付出去280元,会计分录怎么做

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齐红老师 解答 2024-05-10 16:31

借管理费用贷银行存款。

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齐红老师 解答 2024-05-10 16:31

减免税款的,你只有需要抵扣的时候才能。

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快账用户3222 追问 2024-05-10 16:32

老师没看懂

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齐红老师 解答 2024-05-10 16:32

借管理费用贷银行存款280, 需要抵扣经应交税费应交增值税减免税款280, 借管理费用负数280。还有哪一个没有看懂?

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你好,一般纳税人的话,你放到应交增值税减免税款。因为你这个不在附表2填写。
2024-05-10
你好这个你在抵减的时候可以借,应交税费,未交增值税贷。管理费用-办公费等
2024-05-10
你好 这个要转到营业外收入里面的
2022-01-04
你好,你是不想全额抵扣的意思吗? 
2022-05-31
每年的服务费和首次购买都可以全额抵扣 金税盘和报税盘的账务处理: 购入金税盘和报税盘时(不作为固定资产时),   借:管理费用     贷:银行存款/现金 抵减增值税税额,   借:应交税费——应交增值税(减免税款) 贷:管理费用 若是作为固定资产的,应通过“递延收益”科目进行账务处理(此种情况请按照以上分录进行账务处理)。 服务费280元的账务处理: 支付技术维护费时,   借:管理费用 280     贷:银行存款/现金 280 抵减增值税税额,   借:应交税费——应交增值税(减免税款) 280 贷:管理费用 280
2020-09-22
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