你好,一般纳税人的话,你放到应交增值税减免税款。因为你这个不在附表2填写。

#提问#,老师,我们交给航天信心280元的服务费,怎么做账,怎么报税呀
老师,我们这个月没有抵扣航天信息开给我们的280元服务费发票,如果后期我们抵扣的时候,分录是不是借:应交税费 应交增值税减免税额 贷:管理费用红字
老师,航天信息税盘年服务费280元是普通发票,是不是可以直接抵扣税额280元?抵扣的时候在哪一栏填写?
老师,航天信息服务费280元,可以抵扣,那我做账这个280元我做应交税费-进项税额对吗
老师,航天信息服务费280元银行已经付,可以减征额,那我做账这个280元怎么做会计分录
老师,在杭州的生产企业,现在要把注册地址迁到同市不同区,但是生产车间,研发楼都不变,这样税务迁到别的区是可以的吗?
老师,我现在企业所得税汇算清缴,我的利润要调减。19,000我之前12月份的报表要改吗?还是怎么弄。之前的账要改吗?我有点理不清
老师,圈出来的怎么算出来的啊,求教
开给同一家单位的现金专票有次数和金额限额吗
老师您好公司现在公司法改了需要注册资本实缴吗,不实缴有哪些风险或者罚款,
账和资产负债表都一致,但是导出后现金流的期末现金余额不一致,这是什么原因,应该怎么解决呢
老师,请问法人以个人资金购买的厂房,直接登记在公司名下,应该怎么入账,会涉及税务吗
老师好,问下固定资产折旧,如果往年有一部分未折旧,放到今年折旧的话,必须放在以前年度损益里吗,放在本能管理费用可以吗
关于印花税的会计分录都有哪些?谢谢你了
税务打电话说2025年夯实率下降了
我的账,是做应交税费-进项税额280远吗?
借应交税费、应交增值税减免税款、 借管理费用负数。
我用银行付出去280元,会计分录怎么做
借管理费用贷银行存款。
减免税款的,你只有需要抵扣的时候才能。
老师没看懂
借管理费用贷银行存款280, 需要抵扣经应交税费应交增值税减免税款280, 借管理费用负数280。还有哪一个没有看懂?