你好,你这个季度申报的时候有没有交所得税的?

小规模减免增值税,计入营业外收入,需要调整企业所得税汇算清缴吗?进行调增吗?
老师您好,请问小规模纳税人,减免的增值税记账的时候是不是计入营业外收入?等企业所得税汇算清缴的时候,这部分营业外收入用不用纳税调减?还是不用调整?谢谢老师
老师好,汇算的时候,小规模增值税免税部分需要做纳税调增吗?
老师 小规模纳税人拿到的收据 汇算清缴时需要纳税调增吗
小规模纳税人开票的税款减免收入,汇算清缴的时候需要纳税调增吗?
红字发票怎么记账,可以和蓝字发票一起记账吗
老师,总分公司之间的其他应收款和其他应付款之前会计合并报表时没有抵消,直接将资产负债表简单加总的,26年接手后如果做抵消的话,是将本期总分公司之间的往来抵消,还是将科目余额表中从来到现在的期末余额做抵消呀?
老师,请问公司的办公家具二手的处理,对方要开发票,可以开吗?开的话开什么内容呢?
老师,公司是劳务派遣公司,是一般纳税人。采用的是差额征税。那每个月要做勾选吗?
公司出售固定资产,汽车开发票的时候是开什么名称?
老师,报关单是CIF价 运费3400 保费25 ,总价37577 .客户是不是应该付37577 然后我们再帮他付运保费
老师,你好,麻烦问一下个体户的工商年报“资金数额”是取哪里的数
公司老板A让再注册一个公司……法人是B,那用我的号注册……那我应该是选择:联络人身份还是代理身份?
老师您好,请问编制贷款资料的时候,财务报表是现编2023年报表还是现编2025年报表?
老师,想咨询一下,去年我们用废农膜生产再生塑料颗粒,做那个税务备案上传了检测报告和不重度污染的声明,然后呢,今年我们又增加了一个用其他废塑料做成再生塑料颗粒,因为它们两个区别就是增值税即征即退的比例不一样,像这样的话,我是不是还需要在税务局重新备个案呢?
没有呀,弥补了以前年度亏损那些,不需要缴税,小规模纳税人季度收入少于30万,不是免交增值税吗?这个免交的税款我们就记到了营业外收入,我想问一下这个需要纳税调增吗?
你好, 是的,这个是需要调的。
老师,我问了好几个人,有些说不需要调增,你又说要调增,我也搞蒙了
你好,这个正规的看法是这样子的,本来这个是要交所得税的,但是如果你之前没有在税前扣除过你就要调整,如果你已经在税前做了,就不用了。
能理解吗?这也就是我一开始问你,你这个季度申报的时候有没有交所得税的?的原因
交所得税的时候,不是根据利润总额交吗?这个利润总额肯定是加上了这部分的营业收入的。因为我们企业一直弥补亏损,所以弥补完就算是最后,也不需要交企业所得税
你好,嗯,如果你直接这样报了,就不用调 有的企业,他会填入不交税收入里面。是这个意思