您好,这个的话,是按照处置后的

企业所得税汇算清缴时,如果2021年年初固定资产总额为100万,当年有提前报废的汽车一辆原值为20万,当年固定资产折旧一共是2万含汽车折旧1万,请问在做2021年企业所得税汇算清缴时,第一列固定资产原值 应该填多少,是填100万还是80万,当年折旧总额是填写2万还是除了汽车以外的1万?
老师,1、增值税申报因漏报造成有几笔没有申报到,开票系统大于申报表而且是跨年要怎么处理呢?2、2021年年处置了一批固定资产使得企业所得税年报跟增值税收入有差异,要怎么处理?3、年报中的A105090中的7固定资产损失是怎么填写的?资产损失直接计入本年损益金额是填写固定资产处理后的亏损吗(营业外支出)?资产处置收入是填卖出的金额不含税?资产计税基础是填卖出车辆的原值吗?
老师,企业所得税汇算清缴a105080中,我司的固定资产在年中的时候已经卖了,资产原值那里怎么填写呢,按照年末报表填吗
2023年企业年报 当年卖了固定资产 已经提足折旧 卖了有收益 请问下填年报的时候是按以前的原值填 还是按处置后的原值填报
当年固定资产有处置,所以相应资产的累计折旧已经为0,资产总额按照处置后的来填,本年折旧包含已经处置的资产,汇算清缴会抱错,请问这种情况如何填报1
请问一下老师,我的企业是做技术服务的,我目前有个项目,还没签订合同,还没开具销项发票,但我这个项目的下游成本费用发票也就是进项发票已开,开票日期是2025年,我想问一下,是否可以等我合同签订后开具销项发票了,也就是2026年再进行这张2025年的进项发票的抵扣呢?
老师好,物业公司非居民供暖收入是指什么收入啊?
老师帮忙看看咋弄。领导车补走工资计提并发放 借:管理费用1000 贷:应付职工薪酬1000 借:应付职工薪酬1000 贷:银行存款1000 不能给发,又退回 收到款 借:银行存款1000;贷:其他应付款1000 后续我们又这样调整的 借:其他应付款1000,贷;应付职工薪酬1000 借应付职工薪酬1000,贷管理费用1000 哪里错了,怎么调整分录,现在导致我的应付职工薪酬贷方多了一条1000
一个公司 一个基本户,请问给对方付款,可以付到不同的银行吗 库存日记账 银行账 电子表有没有,发我一份吧
公司收到打官司的赔款,这种是否确认收入交增值税呢?账务应该如何处理 是销售合同打官司赔款,赔款按照13%交税还是按照6%呢
您好,老师有这么件事儿,上个季因为没有超过30万免征增值税,但是忘记开了一张100元的专票,当时结转到营业外收入,最后结转至本年利润了,再次月报税的时候以申报并扣款了,会计分录怎么写这笔税款,还需要不需要再计提。你看可以这样写吗, 2. 冲销原错误结转: 贷:营业外收入 -3红冲 贷:应交税费-应交增值税 3 3. 记录已缴税款: 借:应交税费-应交增值税 3 贷:银行存款 3 结转到本年利润 借:营业外收入3红冲 借:本年利润3(正数) 请看这样对吗,不对请帮忙修改一下谢谢
支票最低签发额为1000?是现金支票么?
老师,纳税申报系统,进项税额转出没有带出来,强行申报后还是显示申报不匹配,现在可开票额度为零,怎么处理呢?
你好老师,我们23年收入825万 元成本是1275万元税金及附加是6867元,管理费是187万元,财务费用是1176元,营业利润亏损638万元,因为买地皮,政府补贴686万元,导致利润总额是472万元,缴纳企业所得税是根据补贴的全额缴税还是净利润缴税
老师,我公司支出的地址费用,怎么写分录