您好, 这个是按广告方面的收入来的

文化事业建设费的征税范围是什么
小规模季度开具的发票超30万,但开具的项目没有广告发布之类的文化事业建设税征税范围的内容,文化事业建设税的应税收入是多少?是0么?
文化事业建设税征收范围是什么
文化墙,条幅,展板,水晶板属于那个税收大类?他们都属于文化事业建设费的应征范围吗,文化建设费目前是月不超2万季不超6万免征吗?
文化事业建设费征收范围
老师,公司是主营加油站的,那么我们购物的这个油进入的是原材料,然后公司各部门也有公用车跟工作车,他们加油的话,那这部分算视同销售吗?
咨询一下公司有贷款还能注销吗
厕所,走的采购货物,开多少税的发票?
企业和地质勘查单位探矿权采矿权会计处理规定最新版是哪一年的?
朴老师,我公司是小规模纳税人,对方公司说开票加税点,这个票指的仅仅是专票?开普票就不用加税点了吧?如果是这样的话,对方是小规模纳税人,因为小规模纳税人季度30万的收入是免税的。如果对方时一般纳税人的话,开票加税点,这个票就既指专票也指普票是吗?
老师,去年八月到12月申报了a员工,四五千元每个月,现在怎么去更正申报?把a换成b 员工
老师,开票加税点,这个票指的仅仅是专票?开普票就不用加税点?
老师,客户上月拿了10吨货,货款已收发票已开。这个月说他用不了要退一部分,我发票安原来的冲红了,余下的确定要的货物又开了张蓝字,货款也退了一部分,请问具体凭证怎么做,冲成本的时候是不是按上月的进销存里的成本单价冲? 可不可以做成:借:主营业务收入(冲红的全额加上新开的余下货物的蓝字发票的不含税金额) 应交税金销项税额:全部冲红税额加上余下蓝字税额贷:银行存款(退货部分的金额)。(附件是全部红冲的红字发票和余下货物的蓝字发票) 然后再做退货部分的成本冲回分录。
老师,我25年有几个月法人和股东的工资,是用其他应收款-法人。发工资的,没用银行存款发可以吗? 25年汇算清缴不用调增吧? 当然25年发工资时分录是: 借:应付职工薪酬-工资 贷:其他应收款-法人
个人出租不动产如何申报个人所得税
有关于这个说明范文不
有财政局征收
文化事业建设费的征收范围如下:
一、根据《财政部 国家税务总局关于营业税改征增值税试点有关文化事业建设费政策及征收管理问题的通知》(财税〔2016〕25号)第一条的规定:“在中华人民共和国境内提供广告服务的广告媒介单位和户外广告经营单位,应按照本通知规定缴纳文化事业建设费。”
二、根据《财政部 国家税务总局关于营业税改征增值税试点有关文化事业建设费政策及征收管理问题的补充通知》(财税〔2016〕60号)规定:“一、在中华人民共和国境内提供娱乐服务的单位和个人(以下称缴纳义务人),应按照本通知以及《财政部国家税务总局关于营业税改征增值税试点有关文化事业建设费政策及征收管理问题的通知》(财税〔2016〕25号)的规定缴纳文化事业建设费。
那有什么税收政策
你是指哪方面的税收政策了
多少免征
小规模纳税人免税标准为2万元时,为减轻文化事业建设费缴费人负担,部局两家发文明确,小规模纳税人中月销售额不超过2万元的缴费义务人,同时免征文化事业建设费,这是一项长期有效的政策。小规模纳税人免税标准提高至3万元后,部局两家又发文明确,对月销售额不超过3万元的缴费义务人,同时免征文化事业建设费,但此项政策有明确的执行期限,并已于2017年12月31日到期停止执行。小规模纳税人免税标准提高至10万元后,部局两家也未再相应提高免征文化事业建设费的标准。因此,目前仅有月销售额不超过2万元免征文化事业建设费的政策仍继续有效。下一步文化事业建设费有关征缴问题,财政部正会同有关部门进行研究。
开票开的会展服务属于文化事业建设税征收范围不
不算,这个不用交的,我们公司经常开
还有个展览展示服务呢
不用,开的广告方面的才要的
Led显示屏宣传呢
你只要前面不是开广告这个大类就都不用交
这个报文化事业建设税填含税金额还是不含税金额
刚刚专管员喊我们交文化事业建设税
是按不含税的来申报的,你们是开了什么类别的发票呀
现代服务 #led显示屏宣传
这个不用交呀,又没有开广告方面的,我另一个朋友公司,我都是0申报的都没事
专管员来说喊我们交税
那你问下他们依据是什么,反正政策是这样的