你好,同学 24年度做补提的调整分录的 23年度汇算清缴纳税调减,在105000附表里面纳税调减

老师您好,是这样的,2022年之前多计提了管理费用、暂估了成本,报表里利润总额为负数,到现在都没有发票,所以调整了报表,利润为正了,请问在汇算清缴时怎么计提企业所得税?怎么计算?计提、发放的会计分录是?
老师:你好! 请问汇算清缴5050表可以不填吗?我们之前是代账公司做账,前两年的汇算清缴都没有填这张表。 代账公司之前都没有计提劳务费,发放时: 借:应付工资–劳务费 贷:银行存款/现金 有成本票后: 借:主营业务成本 贷:应付工资–劳务费。 之前缺成本票,很多劳务费没有归集成本,导致资产负债表上的应付职工薪酬是负数。由于工程款只结算了一部分, 我现在要是纳税调减,那利润就成负数了,我能不能汇算清缴不调整,到2023年再结转成本时调整呢?
老师:你好! 请问汇算清缴5050表可以不填吗?我们之前是代账公司做账,前两年的汇算清缴都没有填这张表。 代账公司之前都没有计提劳务费,发放时: 借:应付工资–劳务费 贷:银行存款/现金 有成本票后: 借:主营业务成本 贷:应付工资–劳务费。 之前缺成本票,很多劳务费没有归集成本,导致资产负债表上的应付职工薪酬是负数。由于工程款只结算了一部分, 我现在要是纳税调减,那利润就成负数了,我能不能汇算清缴不调整,到2023年再结转成本时调整呢?
老师:你好! 请问汇算清缴5050表可以不填吗?我们之前是代账公司做账,前两年的汇算清缴都没有填这张表。 代账公司之前都没有计提劳务费,发放时: 借:应付工资–劳务费 贷:银行存款/现金 有成本票后: 借:主营业务成本 贷:应付工资–劳务费。 之前缺成本票,很多劳务费没有归集成本,导致资产负债表上的应付职工薪酬是负数。由于工程款只结算了一部分, 我现在要是纳税调减,那利润就成负数了,我能不能汇算清缴不调整,到2023年再结转成本时调整呢?
老师本来我是2022年工资多计提了我在汇算清缴的时候也纳税调增了,但是我在2023年3月份调整这笔成本的时候做错了,影响了2023年损益(冲减成本了),导致2023年的利润总额增加了(这样2023年就需要多纳税了),我2024年现在账上应该怎么处理?2023年的汇算清缴这部分该怎么做?
按次申报采购合同,需要在1月20日之前申报吗
老师不会做24年暂估的分录了,24年12月暂估 借原材料钢板 3776586.29元,贷 应付账款 暂估3776586.29元,25年分录怎么做,麻烦你帮写一下我是不是还要把生产成本也要红冲了,麻烦你帮我做一次
刘艳红老师,教我报一下税
老师,公司章程里没有规定盈余公积比例,那有利润时要提取吗
老师,国际货运公司,购买国外运输车辆怎么入账,这些车落户到国外个人名下上的国外的牌照,请问这种情况可以入账嘛,税务上认可这些车作为资产折旧抵扣所得税嘛
老师,我们自己公司请的人去其他公司做工艺品,我们提供人工和技术,材料,场地,设备都是对方公司的,我们需要开发票出去,应该开什么品目的发票
老师,小型微利企业是要满足335原则,是同时满足吗,如果利润总额到达了305万,人数没有超过30人,那需要按照多少企业所得税率交税呢?
老师,运输公司,个人车辆挂靠在公司,怎么做分录
老师,用友软件建立了26年新帐套,再结转上年数据时,应收应付模块结转失败怎么办?
老师 12月我们购买了5个专利28万元,算无形资产怎么计提呢,是12计提是吗
我是现在纳税表里面调减,然后再2024年做调整分录
是的,同学,是这样的
2024年的调整分录怎么做,我不做补提,只做调整
借管理费用或者以前年度损益调整 贷往来