您好, 是的,借费用带进项转出这样转出就可以

收到跨年增值税专票怎么调整以前已经计提的费用?以前计提费用没有把进项税计提进去,现在收到专票怎么入账?
普票当成专票做账做了税,那我更正分录,是借管理费正数,借进项税转出负数吗
老师,你好!普票当成专票进入进项了现在做进项转出的会计分录怎么做?
你好老师,以前年度有个账是这样的,收到一张专票,记账时直接将进项税款计入管理费用了,但是后来调整又将计入管理费用的进项税调出来了,月末时发现,本月都是简易计税的收入,所以又把进项税额转出了,他会计分录是这样写的 借:应交税费-进项税 贷:管理费用 借:管理费用 贷:应交税费-进项税额转出 这样做对吗
去年的专票做账时价税合计全入费用了,今年进项勾选了那部分专票,要怎么做账把进项税额调出来呢?
@董孝彬老师,别的老师别回答,老师,懂了,老师是不是基本上合理合规的有发票的企业,汇算清缴,都不要怎么调整,就申报就可以了,
财务面试,有哪些可以比较重要的问题,可以反问回去,以做判断可不可以去这家公司?
主营业务收入的收入确认相关单据麻烦您明天上班后发我一下扫描版哈 这是审计发给我的,收入确认相关单据有哪些?
代扣代缴的个人所得税怎么计提支付后怎么做账?
老师:在填电子税务局填居民企业(查账征收)企所得税年度申报时,出现红色感叹号❗,是零申报,有问题吗我上报了,系统没拦截。这个可以吗
老师我们这边给我们的 加工商提前开具100万发票,如果这个业务后续没有做,是不是就是虚开发票
纺织品加工零售业,税负率是多少(企业所得税) 布+人工裁剪等
企业所得税汇算清缴报告从哪里查,就是那个年度申报表A么
法人不是股东可以借款给公司吗?
余额表应收账款期末借方余额为负数表示什么?
那进项转出不是有余额了?需要在做其他的吗?
借:应交税费/应交增值税/未交增值税
贷:应交税费/应交增值税/进项税额转出
这个发票我只是入账了,税没影响,目前只是需要调账,这一步需要吗?
是的,只要调账就可以了
现在是我的进项税余额多了5元,进项税额转出余额5元,我是不是用这个进项税额转出冲减进项税。就是借进项税额转出,贷进项税啊。我还有些进项税没有用到,未认证
可以的,只要调平就可以了