你好,当时是借管理费用贷银行存款的吗?现在借其他应付款贷,以前年度损益调整, 借以前年度损益调整应交税费应交增值税进项贷应付账款,你之前多做了费用汇算清缴的时候,税额的那一部分需要调增。

收到跨年增值税专票怎么调整以前已经计提的费用?以前计提费用没有把进项税计提进去,现在收到专票怎么入账?
之前会计收到专票,连税一起做进费用了,请问这个账怎么调,若是跨年的,怎么调
之前会计收到专票,连税一起做进费用了,请问这个账怎么调,若是跨年的,怎么调 2
收到费用专票,之前月份费用已经计提,现在收到抵扣联,要怎么做凭证,款暂时不付,现在就是这个进项不知道应该怎么做凭证,借进项,贷其他应付款预提费用吗
当月产生的费用已经收到发票,但是当月没有付款,,把费用计提在当月,进项税需要计提吗
明天一早要去面试的公司要求要会出口退税,出口退税如何做?
给员工发放的赔偿金分录怎么写?
@董孝彬老师,别的老师别回答,老师,懂了,老师是不是基本上合理合规的有发票的企业,汇算清缴,都不要怎么调整,就申报就可以了,
财务面试,有哪些可以比较重要的问题,可以反问回去,以做判断可不可以去这家公司?
主营业务收入的收入确认相关单据麻烦您明天上班后发我一下扫描版哈 这是审计发给我的,收入确认相关单据有哪些?
代扣代缴的个人所得税怎么计提支付后怎么做账?
老师:在填电子税务局填居民企业(查账征收)企所得税年度申报时,出现红色感叹号❗,是零申报,有问题吗我上报了,系统没拦截。这个可以吗
老师我们这边给我们的 加工商提前开具100万发票,如果这个业务后续没有做,是不是就是虚开发票
纺织品加工零售业,税负率是多少(企业所得税) 布+人工裁剪等
企业所得税汇算清缴报告从哪里查,就是那个年度申报表A么
是的 当时直接就 借管理费用 贷银行存款了
按照上面的思路来做就可以的。
老师 费用金额时三万左右这样 也用以前年度损益调整科目吗
你好是的,是这么做的。
为什么还要贷应付账款?钱已经付了
是没有退回来,用这个科目来代替一下,应该是借应付账款。
老师你写一下分录可以吗
借应付账款贷,以前年度损益调整, 借以前年度损益调整应交税费应交增值税进项贷应付账款,
这是我去年的分录
你把应付账款改成银行存款,他是一样的,但是银行存款他没有,银行回单并没有退回来,用一个往来科目代替了,借方是应付账款,贷方也是应付账款,他两个抵扣了。
你的分录意思是不是只调整进项税呀
你好,对的是的是,这么做是这么理解的,调整了你的管理费用,你的管理费用都做了。
管理费用跨年了,用以前年度损益调整来代替。
借:应付账款2523.81 贷:以前年度损益调整2523.81 借:以前年度损益调整应交税费应交增值税进项2523.81 贷:应付账款:2523.81 第一笔贷以前年度损益调整为什么不加应交增值税呀
管理费用之前没有价税分开,不是吗? 冲之前价税合计的管理费用。
老师可以用其他应付款代替应付账款吗?
你可以的 可以的 可以的