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收到跨年增值税专票怎么调整以前已经计提的费用?以前计提费用没有把进项税计提进去,现在收到专票怎么入账?

2022-01-25 10:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-01-25 10:58

你好,当时是借管理费用贷银行存款的吗?现在借其他应付款贷,以前年度损益调整, 借以前年度损益调整应交税费应交增值税进项贷应付账款,你之前多做了费用汇算清缴的时候,税额的那一部分需要调增。

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快账用户6135 追问 2022-01-25 10:59

是的 当时直接就 借管理费用 贷银行存款了

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齐红老师 解答 2022-01-25 11:01

按照上面的思路来做就可以的。

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快账用户6135 追问 2022-01-25 11:01

老师 费用金额时三万左右这样 也用以前年度损益调整科目吗

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齐红老师 解答 2022-01-25 11:02

你好是的,是这么做的。

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快账用户6135 追问 2022-01-25 11:03

为什么还要贷应付账款?钱已经付了

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齐红老师 解答 2022-01-25 11:03

是没有退回来,用这个科目来代替一下,应该是借应付账款。

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快账用户6135 追问 2022-01-25 11:05

老师你写一下分录可以吗

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齐红老师 解答 2022-01-25 11:06

借应付账款贷,以前年度损益调整, 借以前年度损益调整应交税费应交增值税进项贷应付账款,

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快账用户6135 追问 2022-01-25 11:07

这是我去年的分录

这是我去年的分录
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齐红老师 解答 2022-01-25 11:09

你把应付账款改成银行存款,他是一样的,但是银行存款他没有,银行回单并没有退回来,用一个往来科目代替了,借方是应付账款,贷方也是应付账款,他两个抵扣了。

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快账用户6135 追问 2022-01-25 11:09

你的分录意思是不是只调整进项税呀

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齐红老师 解答 2022-01-25 11:10

你好,对的是的是,这么做是这么理解的,调整了你的管理费用,你的管理费用都做了。

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齐红老师 解答 2022-01-25 11:10

管理费用跨年了,用以前年度损益调整来代替。

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快账用户6135 追问 2022-01-25 11:48

借:应付账款2523.81 贷:以前年度损益调整2523.81 借:以前年度损益调整应交税费应交增值税进项2523.81 贷:应付账款:2523.81 第一笔贷以前年度损益调整为什么不加应交增值税呀

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齐红老师 解答 2022-01-25 11:50

管理费用之前没有价税分开,不是吗? 冲之前价税合计的管理费用。

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快账用户6135 追问 2022-01-25 11:56

老师可以用其他应付款代替应付账款吗?

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齐红老师 解答 2022-01-25 11:58

你可以的 可以的 可以的

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你好,当时是借管理费用贷银行存款的吗?现在借其他应付款贷,以前年度损益调整, 借以前年度损益调整应交税费应交增值税进项贷应付账款,你之前多做了费用汇算清缴的时候,税额的那一部分需要调增。
2022-01-25
您好,当时是费用是吧
2023-01-31
您好,就是 借 应交税费  贷 之前的费用就行
2022-12-30
你好 汇算清缴调账了嘛
2021-08-09
你好,你单位给对方材料,对方给你加工是吗?如果是的话,借委托加工物资 应交税费,应交增值税进项 贷应付账款, 加工完毕了没有?当时货物收回来了吗?
2024-03-13
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