你好这个要看具体是什么业务的支出

哪些计入营业外支出要调增 ,除了罚款要调还有哪些要调增的在汇算清缴时候
营业外支出在汇算清缴时都需要调增吗
企业汇算清缴营业外支出纳税调增,在哪里填
老师,营业外支出 汇算清缴需要调增,调增金额填写到哪里
老师好,请问汇算清缴的营业外支出部分要调增的话,填在纳税调整项目表哪里呢
老师我是一般纳税人,季度计提印花税时, 采购发票有普票和专票。 销售发票开具的都是专票 1688平台上销售的都没有开票,但申报了未开票收入 计提印花税是按什么金额来算呢
老师,你好,请问制造业,如果2月没有生产,但是产生的水电费和折旧费,是不是不用入账制造费用,直接入管理费用?还是可以在3月生产月,一起结转到生产成本-制造费用里面去?
老师,工会经费怎么计提和缴纳?分录怎么写?
2025.11.18日国资委把张堆学校划给国企甲公司,土地7000平米,房产21.7万元,此学校2026.1.1出租给乙公司每年租金15万,这个要交哪些税,如何做税源采集?
各位老师大家好,销售毛利率怎么算呢,
个税需要计提吗?怎样做会计处理
老师,问下专用设备,有效期10年,就6000多的东西,要按10年来折旧吗?我想一次性进费用可以吗?
实收资本没有数据,按营业执照上的填了,现在怎么调整过来,把实收资本数据写成0,怎么调整报表
建筑行业,异地按照收入千分之二,预缴企业所得税 那如果在本地申报的时候,利润是负数,不需要缴纳企业所得税务,预缴的部分还需要什么特殊处理嘛?
老师,1688平台上销售的产品,客人都不要开发票的,我申报时还是在增值税申报表附表一里填在"未开具发票"栏吗
是税收滞纳金
你好,税收滞纳金不能够税前扣除。在纳税调整明细表扣除类 (八)税收滞纳金、加收利息
老师,那税收罚款是填:(七)罚金、罚款和没收的财物损失,这里吗?
你好是的,就是这样子的。
老师,22年5月交了一笔税收罚款5千,扣对公,但是23年才拿到资料入账,请问是记录在23年,然后23年调增5千吗。
就是23年才拿到资料,22年银行入在23年
你好,其实这个应该是做到22年的才对,这样才符合权责发生制。
是的,可是客户单据太迟拿过来了,这种情况,放23年然后调增23年的,不知道行不行。问题已经发生了老师
你好,看你的税收管理员吧,如果他要求的严格的话是不可以的。
好的,谢谢老师
你好,不用客气的了。
老师,报废原材料,报废固定资产这些营业外支出需要调增吗?
你好这个一般都不能税前扣除,除非你出报告。税务局同意。
老师,税收滞纳金不能够税前扣除。在纳税调整明细表扣除类 (八)税收滞纳金、加收利息 我现在把它填A102010一般企业成本支出明细表的(七)罚没收入,会感叹❗提醒我调整在A105050表(七),,请问我是不是填A1020101表填错了
您好,今天没有上班,老师手头没有这些表格,你这上面也没有表格名称,你问问别的老师看看,有别的老师值班的,或者明天再追问下。
好的老师谢谢
您好,不好意思,欢迎下次再来