你好,“本期服务、不动产和无形资产价税合计额(免税销售额)”这一栏在增值税及附加税费申报表附列资料三中,主要是用于填写纳税人提供的不动产或无形资产销售、服务业务中的免税销售额。 具体来说,这一栏要求纳税人填写的是,在营业税改征增值税后,属于免税项目的服务、不动产和无形资产的销售额。这些销售额通常是已经扣除了增值税的,即“价税合计”的金额。这里的“价税合计”指的是销售货物行为中收入与增值税的合计金额,因为销售货物的收入本身是不含增值税的,但在确认销售收入时,需要按照税法的规定确认相关的增值税。 需要注意的是,对于需要填写这一栏的纳税人,通常是有不动产或无形资产销售、服务业务的纳税人。同时,如果纳税人有差额征税业务,还需要注意附表二和附表三之间的数据对应关系。

一般纳税人,增值税附表三-服务、不动产和无形资产价税合计额(免税销售额) 1列3行,填的咨询服务费 6%,这里的免税销售额是什么意思?
请问增值税及附加税申报表附列资料(三)表中,列:本期服务、不动产和无形资产价税合计额(免税销售额)、行:6%税率的项目(不含金融商品转让),对应自有数据是什么数,等于其他表的哪个数吗?
老师,在填写申报表的时候,附表三服务、不动产和无形资产扣除项目明细,第一列本期服务、不动产和无形资产价税合计额(免税销售额)的金额是25072,那后面几列要怎么填
增值税纳税申报表附表三 本期服务不动产和无形资产价税合计额怎么填?数据来源哪里?
增值税及附加税费申报表附列资料三,本期服务不动产和无形资产价税合计额这一栏填的是免税销售额吗
我们公司,本来是制造企业,后来转成了商贸企业,制造费用和周转材料还有很大一笔金额没有结转,挂在存货项目下,这个要怎么处理呢
老师,帮我看看汇算清缴怎么算的,为什么他还要补交147
老师,单位进货的运费是1600元,司机从单位买了个旧自行车500元,实际支付了1100元的运费,象这种情况运费是不是不能按1600元做帐了。
1.我公司有一笔账是他给对方付钱了,但对方现在已经注销了之后也没办法给补发票了 2.有一家公司。给我公司开发票了。但是我公司没给人付钱,之后也不打算付了 这两笔业务怎么处理一下合规?
我们是事务所 给甲方提供出口退税服务 开什么内容发票
老师。我建筑公司,账上的成本可以结余吗,今年结转不完
印花税买和卖都要计税吗,如果只有发票,税基是什么。在电子税务局中填写时。
请问老师,进项税额转出以及补交上年度12月的未开票收入的增值税和所得税,怎么申报?财务报表需要更改第四季度和年度的 还是只更改年度的?以及今年的财务报表需要更改吗?如果需要如何更改?
旅游费怎么做分录?银行付
实收资本没有出资到位,账上可以做资本公积吗
公司是二房东,只是收取租金和水电呢。每次自动跳出的数,不知道依据是啥,删也删不了。
那你这个就当作是个提醒
或者你后台联系12366核实下