你好,应当是公司连续没有收入的情况,收入一般申报了不容易变的

老师您好!我们公司去年购买一批商品,对方开具专票,当时已认证并勾选,然后现在发现这张专票开具有误,请问要怎样处理呢? 是不是,要填红字发票信息表呀? 这个信息表要去哪里填呢,是电子税务上吗?还是在开票系统软件那里填写呢?
老师,你好,我想问下,我们之前是小规模纳税人,现在变成了一般纳税人,之前的发票退回了,开了负票,没有其他的发票,只有这个退货的发票,我应该怎么填写增值税的销售明细表?
老师好,我们这个月开票软件服务费续费278元,是应该填写增值税申报 附表四,中本期发生额和实际抵减税额吗,那填完以后体现在主变哪里了呢。谢谢
老师您好,我们是一般纳税人企业,我认证了一张对方开错的进项票,然后我自己也开了红字信息表,但是开的时候税率进项票是13%,但是我的自动带出来的是9%,现在这个红字信息表开错了,这个现在应该怎么处理呢
请问我们纳税评级之前还是B,现在咋变成M了,我应该怎么处理才好呢? 这个税务信息是我们自己填写的吗?应该在哪里填写呢?
您好老师,新接了一个个体户,登陆电子税务局提示未设置过密码是不是之前没报过经营所得啊
在酒店中 总说“挂宾客账”是什么意思 怎么做会计分录呢
1、企业所得税汇算清缴职工福利费扣除标准为实发工资*14% 对吗 2、工资薪金指的是"应付职工薪酬—工资"科目当年发生额 对吗
老师 我现在在一家大酒店做收入会计 要进行营业日报表的稽核 就是根据前台当天早上交来的前天的纸质单据和酒店收银系统里面的营业日报表进行核对 找出问题并改正 请问具体怎样发现稽核营业日报表呢 具体方法和步骤是什么呢
物业企业如果选择差额征税,即便收取的9%税率的专票或普票,也要按3%计算应交增值税 不按发票上的税额对吗 比如取得的专票价税合计金额8000 那么计算抵扣的增值税额为8000/(1+3%)*3% 对吗
物业企业如果选择差额征税,即便收取的9%税率的专票或普票,也要按3%计算应交增值税 不按发票上的税额对吗 比如取得的专票价税合计金额8000 那么计算抵扣的增值税额为8000/(1+3%)*3% 对吗
酒店(一般纳税人)会计从批发零售商那里取得增值税普通免税的发票 能抵扣进项税额吗
请问香肠发票项目怎么开
你好,老师,非盈利社会团体账务处理在中级的哪个部分有详细讲解?
请问老师,我们公司是做刹车片的,料工费分配到入库产品中,选择哪一种分配方式比较合理?
我没看懂您说的意思呢 我们每个月都有开票,也有缴税 是23年4月份成了的
23年4月的是根据22年的数据评分确定的。公司22年是不是刚成立,或者22年没有收入
是的,但是我们评分年度是23年度的
那就是新成立公司的情况,上面这个是判定标准 (一)A级 年度评价指标得分90分以上的但有下列情况之一的,不得认定为A级:(一)实际生产经营期不满3年的;(二)上一评价年度纳税信用评价结果为D级的;(三)非正常原因一个评价年度内增值税连续3个月或者累计6个月零申报、负申报的;(四)不能按照国家统一的会计制度规定设置账簿,并根据合法、有效凭证核算,向税务机关提供准确税务资料的。 (二)B级 年度评价指标得分70分以上不满90分的。 (三)M级 未发生《纳税信用等级评定管理试行办法》第二十条所列失信行为的。 下列企业适用M级纳税信用:(一)新设立企业。(二)评价年度内无生产经营业务收入且年度评价指标得分70分以上的企业。 (四)C级 年度评价指标得分40分以上不满70分的。 (五)D级 年度评价指标得分不满40分或者直接判级确定的。
那下一次评级是什么时候呢 24年的评级
在5月左右,就是汇算年报的时候
年报和汇算清缴我们已经搞完了
也就这些天出来了
噢噢 好的 但是之前为啥是B呢 就今天看是M
应当是复核后重新确定了
但是又变成了M,这个还正常吗 从B到M
正常的,会增级也会降级的。可以根据上面的标准对下,如果评级错误,可以找专管员改的
好叭 我看我们报告上面是90分
那级别给弄错了,找税务给改下
这个是90分吗?