你好,你们这个情况没办法取得进项税发票呀,没办法抵扣进项的
我们公司是境内企业,要从境外企业B进口货物,货物是境外工厂A生产直接发货的(A,B不在同一国家和地区),我们合同是跟B签订的,进口报关也是由我们自己办理,也就是说这批货是B先从A购买并在B企业所在地报关一次,我们再从B进口并在我国报关。然后现在为了卸货更快,B提议我们直接把大部分货款付给境外工厂A在我国境内的委托收款企业a,剩下的一部分再付给境外企业B,这部分可以理解为B在这次交易中赚的差价,这样有问题吗?
我们公司是境内企业,要从境外企业B进口货物,货物是境外工厂A生产直接发货的(A,B不在同一国家和地区),我们合同是跟B签订的,进口报关也是由我们自己办理,也就是说这批货是B先从A购买并在B企业所在地报关一次,我们再从B进口并在我国报关。然后现在为了卸货更快,B提议我们直接把大部分货款付给境外工厂A在我国境内的委托收款企业a,剩下的一部分再付给境外企业B,这部分可以理解为B在这次交易中赚的差价,这样有问题吗?
您好,我是国际贸易公司。刚成立一年。目前在国内没有出口业务,在欧洲承接了一项德国公司的采购和代缴税业务。收的是代缴税的服务费年5000欧元。流程是我客户的供货商提供货物是欧洲当地库存的处理1-3折的货物,我客户给我派安盈账户货款,然后我付货款给供货商,嘿嘿供货商给我开发票,欧洲当地从波兰发货到德国。这部分全部在欧洲(中国境外),之后我再给我客户出欧洲认可的发票,同时对波兰和德国税务局交税。我要问的是, 1、这部分需要记账吗?怎么记账。(如果记账,就要涉及库存,但我没在国内,是直接欧洲当地发货,我查文件叫转口贸易)。 2、每年5000欧元的服务费,我不知道怎么提取和交税合理。 3、派安盈货款这部分在欧洲各地已经交税,国内不需要交税,但是如果记账,是否会涉及税收问题
1.假设某年A国与其他国家共发生了以下13笔国际经济交易: (1)A国某公司对B国某公司出口一批价值为280万美元的机械设备,后者用其在A国某商业银行的美元存款支付了这笔进口贷款; (2)A国某公司从C国进口一批价值50万美元的小麦,货款系用A国某公司在C国某商业银行的美元存款支付的; (3)B国人在A国旅游观光花费20万美元, A国某国际旅行社将其美元外汇收入存人在其国外的商业银行账户上; (4)A国人在C国旅游观光花费30万美元,C国某国际旅行社将其美元外汇收入存入其在A国的商业银行账户上; (5)A国某进口商租用D国的油轮共支出30万美元,支付方式是使用A国某进口商在D国的商业银行账户上的美元存款; (6)A国某公司将其某项专利技术出售给B国某公司,后者用100万美元的产品抵偿这笔款 页; (7)A国某公司购买B国的有价证券共获得收益20万美元,存入其在B国某商业银行的账户 (8)A国政府用其外汇储备50万美元的粮食向F国提供经济援助; (9)E国某国际企业以价值800万美元的机械设备向A国投资开办合资企业; (10)A国某公司用500万美元购入D国某家上市公司股份的51%,D国股票的卖方将其美元外汇收入存入其在A国的某商业银行的账户上; (11)B国某投资者用其在A国某商业银行的20万美元短期存款,购入A国某公司发行的10万股普通股票; (12)B国中央银行用其在A国某商业银行的美元外汇存款从A国国库购入相当于50万美元的黄金; (13)B国政府将与100万美元等值的特别提款权调换成A国货币,存入其在A国某商业银行的账户上。 试编出A国在该年度的国际收支平衡表。8/10 公司购买B国的有价证券共获得收益20万美元, 存入其在B国某商业银行的账户 (8)A国政府用其外汇储备50万美元的粮食向F国提供经济援助; (9)E国某国际企业以价值800万美元的机械设备向A国投资开办合资企业; (10)A国某公司用500万美元购入D国某家上市公司股份的51%,D国股票的卖方将其美元外汇收入存入其在A国的某商业银行的账户上; (1 1)B国某投资者用其在A国某商业银行的20万美元短期存款,购入A国某公司发行的10万股普通股票; (12)B国中央银行用其在A国某商业银行的美元外汇存款从A国国库购入相当于50万美元的黄金; (13)B国政府将与100万美元等值的特别提款权调换成A国货币,存入其在A国某商业银行账户上。 试编出A国在该年度的国际收支平衡表。
老师您好,想请教关于出口退税的问题。 本公司从国内的生产厂家购进货物(室内装修材料),然后出口销售至国外。 请问这种模式,如果申请出口退税, 1.会涉及到有哪些账务处理和税务申报环节? 2.每个环节所需提供的单据文件资料有哪些?麻烦列一列。 3.另外,是否有关于出口退税的相关税法条文规定?麻烦也发一下网上链接或文号
去年汇算清缴,企业所得税退税,退税到公户卡里,这笔退税分录咋写,我司是小规模纳税人
老师你好,我公司为一般纳税人,公司购入土地开发新项目,土地计入无形资产对吧?但中途因为开发新项目成本较高,还有其他股东入股,为了核算方便于是成立新公司,我公司做为持股 60% 的大股东,这样的话土地是需要租给新公司对吗?我公司账务处理土地还需要摊销吗?
老师我们公司主播工资很高,前面有些工资还未发给员工,员工想等自己成立个体户后把之前的工资签订直播代货的合同来收工资,然后个体户开发票给公司,转为代货发收入,不做工资,这样税局查的话风险大吗
老师,企业买房100万,卖给员工80万,如果有限制性要求,差额计入长期待摊费用,分期分摊,如果没有限制性要求,应该怎么做分录
企业用水怎样分摊入账,名称是“生产用水服务”
老师:请问,小规模纳税人,本季度没有开票,但是产生的有成本,这种情况下,申报财务报表利润表的时候,可以收入为0,有主营业务成本吗?这样会异常吗?
老师,现在三个人合伙科技公司,我是技术入股35% ,后面用科技公司会再控股其他公司,现在后面融资担心股权被稀释或者科技公司变空壳,请问这样要注意什么?
出口退税,有一个产品换汇成本8.7了,超过8,影响退税吗?申报时,会不会引起退税疑点?或者税务稽查?广东佛山的公司
这一问没明白,是丙优先于乙吗?为什么
转让来的公司,上家也是转让的她们接手后没发生业务,最初公司的人联系不上账本数据没有了,申报表还有很大余额,这种怎么处理呢
那如果本地的供应商向我们开的形式发票可以用吗?
而且就单纯的说,没有进项税抵扣这个还怎么进行规避呢?还有个问题因为没有销售这回事,但是实际确实产生了交易,如果我们开票是不是就有虚开发票这个嫌疑了呢?
你好,不是虚开,这个是真实业务情况的,国外的形式发票可以企业所得税税前扣除,不可以抵扣增值税
加油,等你的好评哦