你好,严格来说没有发生就开发票,属于虚开发票。
老师,我们是建筑公司,也是总承包方,现在把一个项目的路灯移位分包给另一家B公司,对方给我们开了工程款发票,这样可以吗?开这种工程款发票,是不是需要有转分包全同,同时也要看总承包合同中没有没注明能否转分包条款?
老师你好,请问一下小规模建筑企业与甲建筑企业签订的合同是劳务分包合同,但合同里有代购买一些辅材需要加工好以后辅材平价+加工劳务合计收费,其他就只是劳务分包,现在我们需要给对方开票是开建筑服务.工程服务还是劳务费+销售材料呢?
建筑安装业,我们上游单位是国企,现在他们的集团单位要合并报表,要求不能有暂估。 最早做账时暂估的成本,没开发票,他们的分录:借:成本-暂估, 贷:应付账款。 现在想冲掉应付账款,让我们开发票,冲应付账款。借:应付账款, 贷:成本-暂估 我们可以给他开发票吗。
老师,建筑行业签订的建筑合同在22年1月竣工交付,但是实际上到目前也没有竣工,根据合同还约有3000万未开票也未收到款项,税局要求现在更正22年增值税申报表,在22年确认增值税未开票收入约3000万,这样的话当年企业所得税收入应该怎么处理
老师,我们是建筑行业,在支付下游分包单位工程款是需要扣除结算审计效益费,扣除的这部分下游分包单位要求我公司提供发票,我单位不具有咨询业务,是否可以开具发票,对方无发票是否可以直接冲减应收账款,我单位是否可以拒绝开票
个体,比如这个月又进账,是圆珠笔单价2,销售单也是同类商品圆珠笔单价是1,那他卖的是进的这个2元的吗,正常应该进项单价比销项单价低吧
本月进项票的商品单价,比同商品销售单价高是怎么回事
老师,您好,想问下,预收到的下年房租现金流量表中是放在哪一行的呢
老师您好,我公司于2005到2009年按销量收入的1%提取安全费结余共计640万元. 借方—管理费用、贷方长期应付款。公司现在处于停产废弃状态。这640万元安全费怎么处理。税务局查帐发现了这个问题。
电子税务局中的利润表季报申报中本月数额是不是当前季度的数额,如图所示。
老师,一般纳税人全套账务流程步骤有哪些,烦请老师解答的详细些,感谢!
老师您好 我公司是提供母线安装业务的小公司 现在泰国公司邀请我们去泰国进行短期的安装服务 我公司可以直接以中国公司 去泰国提供安装服务吗?然后又泰国公司在支付款项的时候 在泰国税务局代扣代缴支付的款项所需缴纳的税金?
如果海外售卖股权的收入,带回国内,需要交付多少的税额?
老师,收到劳务报酬,对方单位需要我们提供劳务报酬的发票,这个是直接去税务局大厅开具劳务报酬发票么,那个税是我自己汇算清缴的时候申报就可以了么?
老师,您好!请问2025年9月份开温州项目的工程发票预缴税费时,税款所属期因没有选择,默认是2025年8月l日一8月31日,这样要怎么样处理?正确税款所属期是9月1日一9月30日的。
预付款不征税发票呢
嗯,这个是没问题。但是估计对方要的不是这个
有没有什么什么条例条规给到我呀,我这什么法里面有,有关于预收款不开票的
你好,这个没有法律规定。只是规定了,不按实际开都是虚开 具有下列行为之一的,属于“虚开增值税专用发票”:(1)没有货物购销或者没有提供或接受应税劳务而为他人、为自己、让他人为自己、介绍他人开具增值税专用发票;(2)有货物购销或者提供或接受了应税劳务但为他人、为自己、让他人为自己、介绍他人开具数量或者金额不实的增值税专用发票;(3)进行了实际经营活动,但让他人为自己代开增值税专用发票。
不征税发票最后怎么替换,怎么开
你好,这个开红字冲减,然后再按实际的金额开。
如何删除我在学堂的提问
你好!这个你先确认结束问题,然后评价完,然后我给技术老师说下,由技术老师删除。我这边删除不了。