在A105000纳税调整项目明细表第30行,(十七)其他做纳税调增就是。
老师,去年暂估的成本没有拿回来票,现在申报22年汇算清缴,调增成本的话在哪里填数据?
老师你好,企业去年账里预支了8万元成本,但是今年汇算清缴之前只取得了5万元的成本发票,然后没取得的3万元在汇算清缴的时候调减成本并交了企业所得。一般来说汇算清缴应该是调表不调账,请问像这种汇算清缴调减成本的情况需要调账嘛?
老师,你好。请问没有取得成本发票,在汇算清缴时,需要调增,这个调增填写在哪个表里?
老师 年底暂估的成本,汇算清缴前发票没回来,汇算清缴时暂估的成本如何调增,应该填在哪张表?去过做会计分录?
您好老师,我在去年年底暂估了成本,截止到目前没有取得成本票,现在做汇算清缴要补税,这个在报汇算清缴的时候怎么报,是要做调增利润还是直接按实际数据填写成本就行
十七行是其他项,就在这里填吗
数据怎么写,账载金额和税收金额这两格怎么写?
税收金额是0,账载金额就是暂估的金额
就是说没有针对填成本的专项格子是吗?只能在其他这里填对吗?
是的,只能填那个地方的
好的,谢谢老师的耐心解答
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