你好,是的,就是支付利息,不一定完全税前扣除
问题一:A欠了债务,房子在银行被抵押,能力还款,又逾期。A会找我们公司,我们公司会以400万收购A房子,不是实际收购,在公司名下的那种,先付定金给A,帮A撤掉房子的抵押,陆续会支付满400万给A,(400万大多数情况公司会找资方出款,等第三方买家回款了,支付资方本金利息,资方转个利息钱)撤掉抵押后,房子找第三方买家交易,让客户开个交易银行账户,把账户控制在公司,买家付款后,还完资方本金利息后把钱转回私户。有时没找到买家之前,A还有其他欠款利息,由公司承担,每次账户钱不够,会由四个老板按比例打钱进私户,有盈利按比例分配,是完结一个案子分一个,如果按正规做账,这种情况怎么弄?这属于什么行业 ?如果开票税目是啥?如果是一般纳税人,税率是多少? 问题二:公司业务是收购不良房产,以低价收购有负债的个人住房再找买家卖出,解决个人债务,赚取差价,收购中涉及到找资方垫资,支付资方利息。没有走公账,只记流水,之后经常涉及债权收购,怎么走公账?盈利了是记营业外收入吗?全额交所得税吗,能抵减公司日常费用成本吗?若以后经常收购,可以算作主营业务吗,这种收购债权,可以做主营收入吗,这种收购债券需要取得资质吗?
老师,我给你讲一下我们公司的情况,我们公司主要经营小型售卖机,售卖机是我们从厂家拿货,售卖机里面装产品,终端客户二维码扫码入微信商户平台,微信商户平台有基本户和运营户,基本户都是终端客户扫码转钱进入的账户(只收款),运营户是投资人分润及涉及到运营付款账户(付款账户),①我前期收到股东购买的机柜款30万元(1000台,300元价格卖给投资者),2年后以150元的价格回收,我应该怎么入账??②售卖机上有二维码,终端客户扫码入微信商户平台,我要确认收入么??③这种售卖机柜我是作为库存商品还是作为固定资产??
老师,我们是经营售卖机机柜的公司,机柜里面放产品,客户扫码取货,前期我们和张某然人联营,张某投1000万,我们采购机柜,我们运营带机柜产品的补货及维护,张某按照每个月客户扫码流水的45%分润,如果我们有钱,我们会把机柜回购,回购价一般都大于1000万,只不过这个回购价是看张某从合作到现在按照流水的45%分润累计数看,一般会比联营款1000万大,这种经营模式,我收到联营款1000万是不是不能确认收入??应该挂:其他应付款,是不是?客户扫码,我要确认收入,后期分润给张某,我是冲减其他应付款,直到冲减到1000万,多余的部分作为财务费用核算,是不是呢?这些思路??
(1)2023年12月11日,长城公司向光明公司销售一批不含税价格为2000万元的产品,产品成本为1500万元。合同约定光明公司收到后3个月内若发生质量问题可退货。截至2023年12月31日,上述产品未发生退回。根据经验,该产品的退货率为10%。写出相关会计分录及递延所得税
2021 年11 月1日,向乙公司出售不含税价为200万元的产品,成本150万元,合同约定乙公司收到产品后3个月内若发现质量问题可退货。根据以往经验,退健率为12%。截至2021 年 12月31日,未发生退货,甲公司根据最新情况重新预计产10% 写出会计分录及确认递延所得税资产和递延所得税负债相关分录
什么是善意占有?给我举个例子。
您好,老师,外贸出口企业首次核查资料中:涉及出口退(免)税申报的相关进项税额是否已经转出,上面这句话是什么意思?退税时这句话主要是核查什么?我这边需要怎样应对?
老师,公司租的车,月租费每个月600元,租的个人的车没有发票,能入账吗,企税让税前扣除吗?
事业单位的停车场,停车费智能软件扣除相应比例的手续费后将收取到的停车费转给事业单位,那么事业单位将这个停车费上缴国库时,如何上缴,避免存在坐支现象。例如收入10000元停车费,手续100元,那么记账时,是把10000元作为全额收入(包括手续费金额在内)记为收入,还是记停车费收入为9900元,然后直接上缴9900。
出口转内销,税务系统自检,显示原购货发票不存在,这个是怎么回事
面试问题:明天最后一轮面试了,人事总监面的,财务主管岗位,这个人事总监一般会问哪些问题?针对的问题我应该怎么回答好。有过经验的老师,可否分享一下
老师你好,我A公司销售空调并同时安装税率13%,现在想设立一个子公司或个体户负责安装的话税率是9%吗开票内容是按建筑安装么?还是劳务*安装?然后甲公司只负责销售税率13%,这样拆分业务是合理的还是不合理?销售及安装价格是真实的,合同也拆分签,这样算不算合理避税? 还有跨省销售空调并安装是否要开外管证?
老师临时工工资是按劳务报酬申报吗?
那老师,这个机柜我应该按固定资产核算,每个月计提折旧,是不是???从公司的这种业务模式,是不是融资租赁呢??这种模式下,我们是小规模纳税人,有没有涉及到未交增值税呢???
你好,固定资产发票开给谁?
我们拿1000万买机柜,带维护和运营及机柜补货,开给我们
那就是您们借1000万买东西,支付利息
那老师,上面一系列我提到的,我们小规模纳税人,有涉及到增值税需要缴纳么???
你企业采购设备,进货,客户买货你们有利润后期初分给别人45%。
设备,进货,客户买货,有增值税嘛,但是我们是按客户买货流水的的45%分润,这部分要涉及到增值税么???我现在分录是
你好,你小规模进项税不能抵扣,对应出售商品也是需要申报纳税,支付借款需要取得发票才能按限额扣除,
我按第一种处理,没有涉及增值税,除了进货,客户扫码,对不对呢??
你好,你的业务如何理解售后回购?
我是按第一种处理,财务费用没有发票,我后期汇算调整,进货和客户买货,涉及到增值税嘛,是吧
我们有合同,比如是1000台机柜,联营款26万元,回购有个条款,2年按照26万元收回,基本上是大于或等于26万元,但是客户扫码流水的45%分润部分要剔除,
1是的。没发票纳税调增,还有未代扣代缴个人所得税风险
麻烦把各方代入,分不清楚各方责任义务
代扣的个税,意思是和我们联营的自然人还要申报个税,是吧?老师,前期机柜我算固定资产,如果后期我们把机柜回收回来,变直营,机柜我还属于固定资产,是吧??
是的,这部分应当按利息支出
你企业先对外转让机器,2年,后再回收?
差额部分是利息支出,但是本金的那部分,我还要代扣个税么??就是流水分润的那部分
本金不需要代扣代缴
我现在分录是,①收到联营合伙人26万元,借:银行存款 贷:其他应付款—张某26万。②客户扫码,借:银行存款15万,贷:主营业务收入(假如是12万)未交增值税3万。③后期扫码流水的45%分润,借:其他应付款10贷:银行存款10,④机柜收回变直营时额外支付2万元:借:财务费用2,其他应付款16,贷:银行存款18。这个分录是这样的,代扣个税,哪个部分,我需要交个税呢?有点不懂呢???
您们是什么角色??机器怎么又采购又出售?谁售后回购
你企业销售分润就是按利息处理即可,超过本金部分,代扣20%财务费用。至于机器,没听懂