同学,你好 想把奖金分摊到每月5000或者一万来申报,这样我就省的年底退税了,这样行吗 不可以的

老师是这样子的,我现在遇到一个比较头疼的问题啊,就是我们现在学校不是在评比省二吗?省二我们预评的时候呢,教育局来检查说我们的工资不达标。 需要调整一下去年一到12月份的工资,然后呢,我们前两天把这个工资呢,用用奖金的形式把它补足了,补足了,我就想这个事,个税的事情要怎么申报。
老师,您好!我想问下报个税的问题。 假设每月收入6000元,每月扣除合计2000元,每月专项附加扣除1000元,8月发奖金40000元,现在是在这个基础上报9月个税。后10-12月工资不变,要发18000奖金。 因为全年一次性奖金只能用一次,所以我现在是想把全年一次性奖金放满36000,把工资收入那里控除额度,用来放后3个月的额度,这样税率都还能控制在3%, 老师,我是想问下,这样的话,会不会多交税?
老师好!老师,年终奖我合并到工资薪酬中申报个税了,可是有个员工是6万元年终奖,我先拆分了3.6万到工资中,己申报也交款了,另外被拆分的3万元奖金不能申报了,是否可以下个月再申报,这样行吗?谢谢!
你好,我有3个问题想问下,麻烦老师细致回答一下。 1,2023年汇算清缴不是6月底截止吗?12月份有一笔暂估款14.9万,刚好利润是负数不用交税;4月份开票来了7.8万,我先把原先的14.9万冲红了,借方:未分配利润,14.9万,拿票的7.8万重新入账到4月份是吗? 2,这样其他条件不考虑情况下也还是不用交税是吧? 3,上次申报的时候交了2744元,纳税调增那里填多了,现在不交税会自动退回来吗?还是要去税务局?
老师好,四月发了6万奖金,还有4月工资,我现在想把奖金分摊到每月5000或者一万来申报,这样我就省的年底退税了,这样行吗。我这个月突高,综合下来的话年底是不用交税的,盼回复
老师,假如汇率是7.0267的话,出口退税企业在汇率管理里汇率填写多少
老师,应收上级集中款,是否在其他应收款列示呢?
去年一笔工资用现金付款1000.今年用银行存款付款,那用其他应收款怎么写分录?借现金贷其他应收款??写在哪个地方? 去年调报表 借:其他应收款 增加 贷利润分配-未分配利润 增加 利润表 管理费用减少 今年收回 借:库存现金 贷:其他应收款
企业按最低基数缴纳社保,社保工资要怎么填呢,能举个例子吗
请问,我公司是物业管理公司,有劳务派遣服务,2025年开具发票时是差额开票。例:派遣员工工资及福利100万,管理服务费10万。开票时用差额开票方式,以110万元(含税)开票,扣除额为100万元,税额4761.90元,不含税金额1095238.1元。现在2026年,每月同样金额,开具发票时,该如何开票,才是正确的?谢谢
25年签订合同确认了部分收入和成本,26年还需要确认剩余的收入成本,1月发生了销售退回,225年直接记入成本收入,无库存,1月该如何分录处理? 2,除了结转损益外,成本借方红字和记入贷方有什么不同。从反映经济业务实质上
老师好,年报利润表上本期数是不是取第四季度的金额?
老师,账销案存去年写了报告,今年这些数还要写账销案存报告吗?什么情况下会写?
员工工伤,2月计提工资889.75(银行存款已发),3月计提工资1438.18,发生工伤医药费559.44,保险公司理赔2666.33,2026年1月重新银行转款(1438.18+559.44),那么我做了一笔借其他应收款2666.33贷银行存款1997.62 管理费用668.71 ,这个分录完整吗 借管理费用-工资889.75 贷银行存款889.75 借管理费用-1438.18 贷现金1438.18 借银行存款2666.33 贷其他应收款2666.33 员工发生工伤医药费559.44 借其他应收款 2666.33 管理费用-6668.71 贷银行存款1997.62(1438.18+559.44) 去年当时付了一笔现金1438.18,今年要调整分录改用银行存款付款,用理赔款2666.33冲分录怎么调账啊,跨年啦。税务报表怎么处理
公司支付给个人运费11000元,怎么不交税,走工资可以吗
必须这个月交税年底退税吗
同学,你好 嗯嗯,是的