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筹建期计入在建工程开办费,招待费福利费不是有扣除限额么,后续从在建工程开办费转入管理费用开办费,还要分类进行调整吗

2024-05-13 09:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-05-13 09:42

您好,筹建期的招待费我们只记60%入开办费中,其他在筹建那一年就调增 筹办期 :借:长期待摊费用-开办费 贷:银行 经营开始: 借:管理费用-开办费 贷::长期待摊费用-开办费 企业在筹建期间,发生的与筹办活动有关的业务招待费支出,可按实际发生额的60%计入企业筹办费,并按有关规定在税前扣除; 发生的广告费和业务宣传费,可按实际发生额计入企业筹办费,并按有关规定在税前扣除。

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快账用户2977 追问 2024-05-13 09:45

那筹建期的福利费呢,全额扣除,还是按照14%扣除?

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齐红老师 解答 2024-05-13 09:46

您好,14%部分限额扣的 筹建期的福利费是受工资总额扣除限制的。根据企业所得税法实施条例第四十条规定,企业发生的职工福利费支出,不超过工资薪金总额14%的部分,准予扣除。同时,筹建期间发生的福利费支出须在工资薪金总额14%的限额内据实扣除。企业筹建期间发生的费用应该计入“长期待摊费用----开办费”。在企业正式营业后分期摊入“管理费用”科目。税法规定开办费摊销期不小于五年。如果开业当年亏损,则亏损额可在五年内被允许税前抵充所得额(即弥补税前利润)。如果开业当年有盈利,则计缴企业所得税。

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快账用户2977 追问 2024-05-13 09:49

比如筹建期我有福利费,招待费,广宣费,我计入长期待摊费用-开办费,后面转入管理费用开办费,汇算清缴时候,福利费我是要在筹建期和经营期合计的工资总额14%内扣除吗?

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齐红老师 解答 2024-05-13 09:53

您好,不是筹建期人少,福利本来也少的,这年限额标准都是当年,本身筹建期也有工资的,但没有收入,以所招待费就按发生额60%计入了不和收入0.5%比大小了,

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快账用户2977 追问 2024-05-13 09:57

我是说筹建期福利费怎么扣除?全额扣除还是限额扣除

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齐红老师 解答 2024-05-13 09:59

您好,限额扣,按筹建期工资的14%内扣除

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快账用户2977 追问 2024-05-13 10:05

那我应该把筹建期这些涉及限额扣除的做个底稿,和经营期的分开,汇算清缴各自算出来填表,是吗

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齐红老师 解答 2024-05-13 10:08

您好,明白您意思了,筹建期和经营期在一个会计年度内,当然不用分开,税务是看一年的福利是不是超过了工资的14%

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快账用户2977 追问 2024-05-13 18:53

是这样吗

是这样吗
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齐红老师 解答 2024-05-13 19:01

您好,是这样,福利不用分开,招待只记了60%在开办费(40%记在招待费的话要和经营期分开,用摘要分开), 就是处理完成了(开办费也不是招待费了), 经营后的招待费 是单独考虑的(和经营的收入0.5%比)

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快账用户2977 追问 2024-05-13 19:04

意思是福利费不用区分筹建期和经营期,我开办费里面摊销到的的福利费和实际经营期的福利费,都是按照生产经营当年的工资14%限额扣。招待费筹建期分摊到经营期当年的按照60%扣,实际经营期的与收入做比较扣。这样对不对

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齐红老师 解答 2024-05-13 19:07

您好,是的,是这么理解的

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快账用户2977 追问 2024-05-13 19:08

那我得单独做个底稿登记好,对吧老师

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齐红老师 解答 2024-05-13 19:10

您好,挺好的哦,这样也不会忘记,明年才汇缴,这个时间长着呢

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快账用户2977 追问 2024-05-13 19:11

嗯嗯谢谢

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齐红老师 解答 2024-05-13 19:12

 亲爱的朋友,您太客气了,祝您每天开心! 希望以上回复能帮助您, 感谢善良好心的您给我一个五星好评~

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您好,筹建期的招待费我们只记60%入开办费中,其他在筹建那一年就调增 筹办期 :借:长期待摊费用-开办费 贷:银行 经营开始: 借:管理费用-开办费 贷::长期待摊费用-开办费 企业在筹建期间,发生的与筹办活动有关的业务招待费支出,可按实际发生额的60%计入企业筹办费,并按有关规定在税前扣除; 发生的广告费和业务宣传费,可按实际发生额计入企业筹办费,并按有关规定在税前扣除。
2024-05-13
你好,转到了这个管理费用开办费还是按照工资的14%抵扣所得税
2024-05-13
你好,这个改造金额大吗?
2024-09-19
你好 管理费用开办费
2022-09-16
对的是的,自己做一个表格,单独记录一下的,有扣除比例的你都单独调整出来。
2022-07-20
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