你好,做销售费用里面的。
您好,有个问题咨询一下,我公司属于外贸出口免税,进项税额退税的,税局打电话说我们16年有笔退税款因为虚开让把那边退税款退回去,税局说让我们在九月份报税的时候做正常的征税处理,这个具体怎么做呢? 你好,你们是13%的货物吗?不给免了是吗 是的,现在要把退税的那笔钱退回去,然后销售的货物还要视同销售缴纳增值税,不给免税,16年的应该是17% 在未开具发票一栏填写 销售额=当时发票金额/1.17/1.13 有没有办法不交增值税呢,我们实际也是出口了,上游给我们虚开的我们也不知道啊,当时认证退税税局那边都过了啊 虚开发票你们不知道,不能吧,他实际销售给你货物了吗? 这上面是咨询的一个老师,我们有实际的货物,也实际出口了,有没有办法这笔不税呢?
Q金田公司为工业全业增值校一段纳积人语用的是本之的2016年1月10日确会要用公司乙产品1000件,不含积单价为500元/件,不含我售价为500元 (5)编帮作数量大,金田公司给予爱丽公司20%的商业折扣,实际成交价格为不含极售价400 45. 贝田元增值我为680000元,金田公司将折扣额和销售额开在同一张发票上。该批乙产系成 面价值30本为3200000元,销售合同规定现金折扣条件为:3/10:1/20:N/30,增值税款不得 再投入加给予现金折扣。爱丽公司于2016年1月19日以转账支票方式付款。2016年3月12日 正常售价该批乙产品因质量问题被爱丽公司全部退回,相应货款予以退回。 4000万元 万元, 中扑 要求:(1)编制2016年1月10日销售乙产品确认收入和结转成本的会计分录: 件无销 (2)计算爱丽公司享受的现金折扣金额; 费用及 (3)编制2016年1月19日收到货款的会计分录; 要求: (4)编制2016年3月12日乙产品销售退回和退回货款的会计分录。
老师,我们2020年有一批货物出口,因质量问题客户直接扣款,货物未退回,这批货物当时已申请退税,请问扣款金额对应的退税额,需要退回税局吗?税局跟我们说让我们确定这个扣款是不是符合视同收汇?请问怎么确定?
我司出口一批货物,因质量问题给客户折扣,货物不退回,税局说不承认这个销售折让,全额申报,但实际我公司收不回全额货款,折扣的这部分差额我要怎么做分录
您好、我们公司是出口公司、7月份出口了三批货物、、但是没有退税、做了内销收入也交了增值税、因为质量问题客户扣钱了、八月底做了一部分赔付、我这边做的账是借、销售费用运费、贷银行、现在税务局打电话让冲八月收入、这个我应该怎么做
光伏代理商公司给农户支付的费用无票怎么办,这个费用记入什么科目
你好老师,每个月除了报税是不是还要报统计局什么资料,新手
小规模季度开了3%专票3万和1%普票20万,没有超过30万,还需要填写减免明细表吗
老师,之前会计25年1月份交的24年第4季度企业所得税,她在25年计提24年第四季度的所得税,以至于25年所得税多3377.94,第一季度实际交所得税是6961.21,她默认申报的数是3377.94,没有把6961.21申报,我重新更改按3377.94+6961.21=10339.15来申报,这样账表一致,就等于25年多一笔24年的3377.94,因为我看24报表她也没有申报3377.97,老师,这样可以吗
老师,有关于SAP财务软件操作课程吗?
老师,请问4S店购物品,比如说礼品被等,计入什么科目,二级科目怎么设置
老师,我们公司是门窗销售公司包安装的,成本核算分两步进行,之前确定已当月安装完工客户核算收入成本,现在改成以公司下单到生产厂家来核算收入成本,老师,厂家直发客户,老师,当月下单时我直接先用在途物资过渡,借在途物资,贷应付账款,平时付款就是借应付账款,贷银行存款,月底结转成本,借,主营业务成本,贷在途物资,在途物资当月余额有多少,月底结转多少,这样做有问题吗
开不了红字发票怎么操作?
麻烦发一下专题课的讲义资料
老师,收到了一张电子银行承兑汇票,然后背书转让给供应商了,也做了账务处理,可是怎么附原始凭证呢?银行收付款有电子回单,这个票据打不了回单呀