你好,你做账的时候,他的工资填写4700,然后发到手的是4400。
老师,比如我们有个公司只有一个员工,上个月只上了几天班,工资800 社保他自己全部承担1100,欠他的报销款600 相当于只给他300,出纳直接打给他300写的工资 这个账我怎么账务处理呢?个税上个人承担的社保我这边怎么写,全额写1100 还是只能写个人承担部分
老师,有一个问题就是有一家客户每个月给一个劳务员工的工资实发是16800,可是当时我这边没和他对接清楚,做的是税前收入是16800,扣个税每月2688,实际到手其实应该是14112,但最近和客户沟通了这件事,客户意思他还是想保持原样,就是他按实发16800,我申报还是按他税前16800申报,因为反正个税本身就是客户自己代扣的,他也没让员工扣,所以我这个账目要怎么做怎么调比较好,不然我这申报的和他做的对不上
关于个税申报,我有个疑问,就是我们在系统中每月申报个税的时候,不是要填写收入,社保,公积金这些数据的嘛。就比如说我企业有员工他是9月份才买的公积金,之前都没有买,按道理来说,我申报所属期9月份的工资的时候就应该为他填写公积金个人缴纳部分的数据,对不对?是不是这个思路?如果是员工之前一直买着公积金,突然9月份他就不买了,那么我也应该相应的为他删除信息,就是要做到同步,是不是?是不是这样子理解的?
老师,您好,请教您一个问题,我们在4月中旬申报发放的3月工资,有个员工扣除了3月及4月的公积金,比如应发工资5000,扣除两个月公积金1680,公积金是全额个人承担的,一个月840,实发工资5000-1680=3320,后面就没有他工资了,那我现在申报个税的话是不是给他申报本期收入5000,专项扣除公积金部分填列2个月的个人部分就是840,这样申报吗?
老师,我想问一下有一个人的实发工资数据没有扣个税,但是这个个税应该由他自己承担,而且我申报是有个税要扣的,这样导致我这边的实发和银行的实发不一致,我应该怎么做账呢
为什么借长投900贷投资收益900
@董老师在线吗,请教的
提问:入库3000元,老板将这3000元,转做实收资本,是这么做?借:原材料3000.贷应付账款,借:应付账款,贷:实收资本,还需要冲减原材料?还要怎么做???
开业前期老板拿进来的备用金要怎么入账?
你好,小规模,无票收入季度超过30万,需要缴纳增值税吗,没有开具发票的,是超过的部分缴纳,还是全额
老师,财管里第七章经济生产批量怎么算?
老师,8月缴纳公积金的时候少1个人,8月发7月的工资里扣的也是7月个人公积金,7月个人承担公积金是945元,8月个人承担公积金是765元,所以差额贷方出现-180元,怎么处理和写分录
老师我们销售额是490000万元(开的销售票都是13%),老板让增值税税负为0.081?我应该勾选多少进项发票
老师,员工在其他地方领工资交社保的,在这公司也是签劳动合同吗?还是签劳务合同
老师,把会计科目二级科目给我发一下呗
然后剩下的那个300,你做管理费用,公积金,企业负担在里面不就可以了。
但是他个税必须报5000,扣除项公积金300,应发是4700,跟工资表的也不一致啊
个税申报的是4700,你账上计提的也是4700。
但是他个税申报那块必须报5000,所以想问下老师有没有方法可解
好,没有其他的方法,个人负担的公积金只能填写300。