你好,你这个是不是别的老师没有答完的问题呀,你重新提问下叫那个老师的名字哈,要不等下别的老师不知道又会接过去的

老师,我们是购买方,不用税控设备了,用的电子税务系统,销售方用的是税控设备,购买方在电子税务系统上申请了几张以前已经抵扣的发票(是纸质发票)的红字信息表,但是作为购买方电子税务系统上红字信息表显示未开具,是需要销售方在税控设备上确认吗?因为我要把红字信息表打印出来盖章,是需要销售方确认完购买方在电子税务系统上能够下载下来打印吗?销售方如何在税控设备上确认呢?谢谢
老师好,发票增量一定要找客户那边确认购销合同吗?但是我们客户是大客户 他们的财务具体人我们都没有联系方式,像这种情况我能拿着销售合同直接找税管员吗
老师这种情况我是先联系购买方进电子税务局点确认还是等税务局审核后我再联系购买方确认吗
我们是购买方 上个月电子专票已经认证了,这个月因为要重新换别的货需要红冲,是我们购买方提交红字信息表吗还是说销售额也可以提交我们到时再登电子税务局确认
老师,请问哪种情况才需要在税务系统,进行购销合同的确认?我们之前都没有收到对方公司要求确认购销合同。这次对方公司操作后,还需要我们在税务系统确认。
汇算清缴个人所得税要注意那些
客车的通行费可以抵扣吗
老师你好,请问一般纳税人当月统计进项怎么统计
老师,公司要注销了,库存还有40万,能做营业外支出吗?
老师,如果更正去年汇算申报表,但是不涉及税费,自己能在电子税务局更正么
降低未分配利润的方法有哪些?
公司3月份收到一笔个人所得税退的手续费,5月份才做账可以吗?现在5月征期已经结束了,我在6月份申报增值税的时候才申报可以吗?
老师,请教下,我司出售使用过的二手车,在二手车交易市场处理,二手车交易市场开的发票是10000,我这边做价税分离的时候,是不是也得是10000的价税分离
25年1-2根据银行和税务发票做了账,但是没有电子档,也没有相关数据,25年3月接着补账的话,相当于没有期初数据,把25年3-12月做完了后,根据真实的数据报年报,发现补完后税务系统的25年期末和我财务软件里的期末不一样,那我接着做26的话,导致财务软件与税务系统期初数据都不一样,后面的数据肯定都不一样了,这个咋处理呢
这个月支付的水利建设基金,5月记账,摘要写 计提5月的水利建设基金还是4月的?
这张图片,我忘记发送了
你好,这个看不清的呀