你好,通常在本期给补交了,不更正申报,要不会有滞纳金
老师您好,请教一个问题,印花税申报所属期默认11月了,但专管员要我更正申报所属期改回201912月的,但更正申报表所属期改不了,我是要去前台更正,还是等12月份申报11月的税期更正?
老师,我现在要补申报2021年的工会经费,请问我在哪里补?通用申报里申报显示我已申报过需要更正申报,更正申报的话不显示有工会经费(因为我是刚核的税种)
你好老师,请问我们是在申报期内申报了个税,但后面因为人员没有及时增减做了更正申报,请问这个算不算逾期申报的呢?
请问老师,印花税补交的是不是应该更正往期申报呀?因为我们看了逾期申报里没有
请问老师,印花税补交的是不是应该更正往期申报呀?因为我们看了逾期申报里没有,税务让补缴的,领导说有滞纳金也只能补了,但是我不知道在哪个界面更正,具体流程是什么样的
老师好:1、一般纳税人同时有两种计税方式 请问购买固定资产取得的进项以及日后固定资产的后期维修及有关费用的进项是否可以全额抵扣?2、一般纳税人简易计税方式,购买固定资产取得的进项进项不能抵扣,后期改变用途(同时有2种计税方式),未抵扣的进项是否可以补计抵扣 ?如果能抵扣什么时候可以开始抵 ,如果未及时抵扣,该怎么办,有没有弥补的方法?
老师,公司刻章的时候费用是员工垫付支付的,过来报销时候只提供了普票一张,可以直接入账吗?不附他当时支付的微信付款凭证行不行?
自产的商品。用于做市场推广需要缴纳增值税和所得税吗?
银行的是小规模还是一般
老师怎么分析季度利润表有没有风险呢?
怎么知道小微企业是小规模还是一般
福利费我是直接管理费用了,没有通过 应付职工薪酬 科目,因为一年也就1200
老师你好,应税消费品的消费税抵扣分不分小规模和一般纳税人?
请问老师,如何在不改变上年收入和各报表的情况下,冲红上年一份销售发票?
您好,老师,今年10月份申报第三季度的企业所得税时,小规模纳税人的增值税按收入的1%征税中减免的2%税额,在企业所得税申报界面出现红色风险提示必填入“营业外收入”。那么与外账的财务报表中“利润总额”不一致,可以先填上去申报,然后企业所得税年报时注意与报表一致,这样行吗?
税务让补缴的,领导说有滞纳金也只能补了,但是我不知道在哪个界面更正
在财产行为税下面,找到申报记录,更正申报