登录电子税务局:首先,您需要登录到贵公司所使用的电子税务局系统。 进入税费申报及缴纳模块:在电子税务局的主界面上,找到并点击“税费申报及缴纳”模块。 选择往期申报更正:在税费申报及缴纳模块中,找到“往期申报更正”或类似的选项,点击进入。 查找印花税申报表:在往期申报更正界面中,您需要找到对应的印花税申报表。这通常是通过选择税种和申报期限来筛选的。 进行更正操作:点击印花税申报表后的“更正”按钮,进入更正界面。在这里,您可以对漏报或错报的印花税进行补充或修改。 核对信息并保存:在更正界面中,仔细核对修改后的印花税申报信息,确保无误后点击“保存”按钮。 提交更正申报:保存成功后,按照系统提示提交更正申报。在提交之前,请务必再次核对信息,确保申报的准确性和完整性。 至于滞纳金的问题,由于您已经确认需要补缴印花税并接受滞纳金,那么在更正申报时,系统会自动计算并显示应缴纳的滞纳金金额。您只需按照系统提示的金额进行缴纳即可。

请问老师,我有ab两个单位,a是个体户一般纳税人(想注销了)以后用b(是公司一般纳税人),去年6月a把最后一点货平价出给b了b正常销售,现在税务局可能不同意,我回到21年6月更正申报,我还有留抵的进项税,留抵的税额多应该抵不完。不超10万不用缴纳水利基金,得补缴印花税,我把 借 银行存款 贷 主营业务收入 应交税费 应交增值税 销项税 改动一下 多缴的印花税补提一下、再缴纳,可以吗? ,
老师,我们在注销公司税务,税务今天反馈给我说清算申报不通过。要我们补申报17年至现在的印花税,还要出一份说明说为什么2019年6月的其他应付款有20万,20年6月就变成只有4万。这个我查了下其实就是往来款现金往来对冲的(二级明细是不同股东),但说明我不能直接这么写吧?我想问的问题还有印花税应该报哪些?说我们要报实收资本,账册,销项,进项,收入,租金。但公司没有实收资本的,也没有销项和进项的合同,这个要怎么搞?
请问老师,印花税补交的是不是应该更正往期申报呀?因为我们看了逾期申报里没有
请问老师,印花税补交的是不是应该更正往期申报呀?因为我们看了逾期申报里没有,税务让补缴的,领导说有滞纳金也只能补了,但是我不知道在哪个界面更正,具体流程是什么样的
我们是个体户,22年的时候,张三在税务大厅代开了一张61292的机械租赁费发票,现在税务的打电话过来说让我们联系张三做22年的个税申报补税,我们也联系不上张三了,现在是说让企业更正22年12月的个税申报,把这个报到劳务报酬里面,我们尝试操作可以填进去,但是有12710.08的税款。如果现在这样操作企业不仅要承担这个税款,还有滞纳金。 我想问一下 ①这种个人代开的发票,是不是应该是个人自行申报,个人承担税款。 ②如果我们企业再报一次是不是不合理,应为开票开进来时做了一次费用,现在申报劳务报酬是不是相当于又做了一次费用。
朴老师,电商公司现在还需要分内外帐吗?外账按照结算来算,内帐按照发货来算? 简便来做的话,内账外账都按结算来做行吗?
朴老师,电商公司现在还需要分内外帐吗?外账按照结算来算,内帐按照发货来算?
老师,独立核算的分公司,符合小微企业标准,企业所得税是按照多少来算
简易计税3%税率时申报了未开票收入,现在公司变成了一般纳税人,客户要开票,开了13%税率的票。我现在在申报增值税时,3%税率未开票负数填列,提交申报时总提示比:23列应纳税额减征额比对不过,请问怎么解决
怎样保证计提的企业所得税和申报表中一致
你好,个独企业利润40万左右,有些成本还未取得的情况下,可以在汇算之前取得后扣税吗?
老师,最后一个分录如果是贷方营业外支出的话,报表项目就会出现负数,不应该是营业外收入?
老师您好,如果25年2月工资发1月工资老板公户发了3个人,但是1月工资只申报了2个人,后面每个月工资都少申报了那个人现在申报25年12月工资的时候才发现,现在要怎么处理
老师,原始数据是代账的发我的 我用这些数据重新输入现在的精斗云云会计,是那边给的原始数据在明细账里凭空多出来了,就明细账里有这个数据 账本、总账资产负债表都没有这些数据,是什么原因呀?
老师您好,我想问下就是领导让我做财务年终决算报告,这个报告里需要把24年的数据和25年的做对比吗,还是就写25年就行