您好, 把多计提的做负数分录就可以了

老师好,我上月多给员工付工资280元,然后这个月退回了,然后我就在这个月做了相反的分录,这样合适不。
老师,上月的工资多发的员工退回了怎么做分录?
老师,上月给员工发的工资这个月退回了的分录怎么写?
请问上月多发一次工资,这个月员工退回了公司,我这个月可以做红冲的分录吗?
上个月多扣了员工个税,没有计提个税。这个月银行退回给员工个人卡,怎么做分录
转给法人的报销款,回单上备注成还款了,这样有没有问题
这个月能开上个月的发票吗
帮别人代理记账,公司规模小,没啥太多业务,也没什么人,记账凭证主管审核出纳制单都要有名字吗公司就6.7个人都生产的。
个税利润总额20365.25,应缴纳经营所得税是?
个税利润总额20365.25,交经营所得多少?
老师,餐饮公司,早餐餐标10块,午餐20块,现在知道每个月成本20000,总共用餐人数是2000,早餐1000人,午餐1000人,单人单量成本是20000/2000吗,还是用分配系数,分配出早餐成本和午餐成本,再分别除以早餐人数和午餐人数
什么是无票收入,指的是对公的还是什么
请问小规模纳税人销售收入超过30万和没超过都怎么记账?
现在个人可以开公司抬头的电话费,但备注栏会写个人姓名以及电话号,开这样的发票如何写会计分录?如果是个人抬头的电话费发票,如何写会计分录?
我们公司系统里面的入库和实体仓库里的东西不一致,入库有时候会晚一些,在做销售出库单的时候就会有一部分东西没有从系统里面过,我做账是以发票来做的,收入是正确的。今天意识到了有一部分东西没从系统过导致没有核算成本,应该怎么处理这个问题呢?
是不是余额表应付职工薪酬-工资科目是没余额的
是的, 这个支付了就没有余额了
但是这个月把上个月退回了,我的应付职工薪酬的科目该怎么平账了,现在变成有退回的这笔余额了
但是这笔款退回后就不要付了
借:银行存款
贷:管理费用
那后面还是一样要做期间损益反方向结转了
是的, 是的, 就是这样的
因为支付的时候做的是 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款 但是现在退回不应该是做: 借:银行存款 贷:应付职工薪酬 但是这样做的话就是应付职工薪酬就变成有余额了
为什么要冲应付职工了,冲管理费用