您好, 把多计提的做负数分录就可以了

老师好,我上月多给员工付工资280元,然后这个月退回了,然后我就在这个月做了相反的分录,这样合适不。
老师,上月的工资多发的员工退回了怎么做分录?
老师,上月给员工发的工资这个月退回了的分录怎么写?
请问上月多发一次工资,这个月员工退回了公司,我这个月可以做红冲的分录吗?
上个月多扣了员工个税,没有计提个税。这个月银行退回给员工个人卡,怎么做分录
报表上我修改一下短期借款,应收应付金额,其他项目金额会不会变动
今天接到税务通知说建筑公司开具建筑劳务发票,2026年开始不能简易征收,不能开具3%的税率,为什么呢。
老师,红字发票要怎么开呀?
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您好,老师,请问非居民个税,20000如何计算为含税工资呢?谢谢
老师好,我是一般纳税人,收到一张去哪网的代订酒店的专票 这可以认证吗
老师,您好,报税的账要写进销存账还是出入库存数量的账
老师您好,非独立核算的分公司,他有营业执照,那么这个员工个税怎么申报呢?
老师,采购水果,长期以500元以内的手据入账可以吗?姓名电话身份证号信息齐全
是不是余额表应付职工薪酬-工资科目是没余额的
是的, 这个支付了就没有余额了
但是这个月把上个月退回了,我的应付职工薪酬的科目该怎么平账了,现在变成有退回的这笔余额了
但是这笔款退回后就不要付了
借:银行存款
贷:管理费用
那后面还是一样要做期间损益反方向结转了
是的, 是的, 就是这样的
因为支付的时候做的是 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款 但是现在退回不应该是做: 借:银行存款 贷:应付职工薪酬 但是这样做的话就是应付职工薪酬就变成有余额了
为什么要冲应付职工了,冲管理费用