您好, 把多计提的做负数分录就可以了

老师好,我上月多给员工付工资280元,然后这个月退回了,然后我就在这个月做了相反的分录,这样合适不。
老师,上月的工资多发的员工退回了怎么做分录?
老师,上月给员工发的工资这个月退回了的分录怎么写?
请问上月多发一次工资,这个月员工退回了公司,我这个月可以做红冲的分录吗?
上个月多扣了员工个税,没有计提个税。这个月银行退回给员工个人卡,怎么做分录
按照各项目归集的各类间接费用 如果结转 是结转到各项目主营业务成本里面还是结转到相应的费用里面啊 比如a项目 发生业务找到费 是结转到a项目主营业务成本 还是结转到管理费用下的业务招待费啊
老师,别人介绍了一个项目,现在跟对方签了分包合同,那就是只开分包票给他就可以了吗
生产企业,我一直按照货物发出来确认收入,并据此申报当期的增值税不含税销售收入。现在我看到一种说法是,不需要以货物转移就去确认收入并申报纳税。应该以开票时间来确认收入。哪种才是正确的啊。我们是次月对账然后才收取上月货款并开票的
我收到一条会计学堂的退费短信,会计学堂要关了吗?
教堂做账用什么会计制度?
预计明年客户的钱收不到,那现在还能申请退税吗?
老师,安保公司,可以人员都是人力资源外包的吗?没有外包比例规定的吧
滞纳金专用发票进项税可以抵扣不
老师好,请问商业用地和工业用地所缴纳的税款有什么不同?谢谢
老师,我想问个问题,建筑公司有个项目购买了一辆二手铲车,对方公司要把车款开票给我们公司,但是这个公司又没有购进这辆车的进项发票,问了一下,这辆车好像没有购买保险,所以当初买的时候就没要发票,这种情况怎么处理
是不是余额表应付职工薪酬-工资科目是没余额的
是的, 这个支付了就没有余额了
但是这个月把上个月退回了,我的应付职工薪酬的科目该怎么平账了,现在变成有退回的这笔余额了
但是这笔款退回后就不要付了
借:银行存款
贷:管理费用
那后面还是一样要做期间损益反方向结转了
是的, 是的, 就是这样的
因为支付的时候做的是 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款 但是现在退回不应该是做: 借:银行存款 贷:应付职工薪酬 但是这样做的话就是应付职工薪酬就变成有余额了
为什么要冲应付职工了,冲管理费用