你好 可以的 没有问题的
老师,您好,我上月给员工多发工资280,然后月初1号退回了,我们这个是劳务公司代发的工资。上月分录是借:劳务成本。贷:银行存款。然后这个月初退回我做成借:借银行存款贷劳务成本。这样合适不老师。
老师好,我上月多给员工付工资280元,然后这个月退回了,然后我就在这个月做了相反的分录,这样合适不。
老师,员工的七月社保在A公司买了,然后当月工资表上,只扣了一半的钱,然后员工调到b公司了,在下个月工资表上扣回来了,这样怎么做账,我是b公司
老师,我们已发放了这个月的工资,然后有一个员工退这个月一半的工资给我们,现在需要怎么做财务会计分录和预算会计分录
老师您好,我今年7.8月份开的发票不合适,然后这个月12月才冲红呢,但是在账上我11月就做了冲红的分录,老师这样做合适不。
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请问,这个题,第一问的甲公司债务重组确认的损益计入其他收益 乙公司的债务重组确认的损益计入的投资收益
请问老师增值税是当月计提当月,然后发放吗
已经做了结帐,次月销售退回如何做会计分录
小规模纳税人餐饮公司6月收到几家公司用餐的餐饮费,没有开票,7月才开发票,并且开票金额和收到的一致,那要怎么做账呢
老师我们是农业公司、现在有一笔二十多万的劳务费不知道怎么处理因为没有发票对方是个人包工头没有公司打钱给了他那么多。他说其他家公司也是这样打钱给他的也是几十万的劳务费。这种情况还能怎么去处理才合规
结息的会计分录,借银行存款贷负数的财务费用-利息收入对吗?
请贾苹果老师回答,其他人勿接,否则差评谢谢!业务是A公司做的,收款是b公司,b公司开发票给我们,这个有风险吗?怎么规避
老师,法人也是股东,如果只变法人,股东不变,牵扯股权变更不?
这道题答案错了吧,应该选C吧
好的,感谢老师。
不客气地,工作愉快。