您好,对的,是这个分录哦
老师,请问股东分红时,为什么 借:利润分配--应付股利 贷:应付股利后的同时,需要做 借:利润分配--未分配利润 贷:利润分配--应付股利 这笔分录
股东用货款抵分红,分录可以写成借方:未分配利润 贷方:应付股利 借方:应付股利 贷方:应收账款,老师这样对不对?
公司给股东分红之前的财务做了借利润分配-股利分红,贷应付股利,借应付股利,贷银行存款,他没有从利润分配未分配利润过一遍,这种方法可以吗
请问老师,我这个 分红做的对吗? 股东分红做的会计分录: 1、计提分红款: 借:利润分配-应付现金股利 贷:应付现金股利 2、应付分红款: 借:利润分配-未分配利润 贷:利润分配-应付现金股利 3、支付分红款时: 借:应付现金股利 贷:银行存款/现金
老师好,支付未分配利润,是直接借:未分配利润,贷:银行存款。公司要求是:借:未分配利润,贷:股东分红。再,借:股东分红,贷:银行存款 哪种才是对的?
金融资产的入账价值不是按公允价值来入账吗,为什么不是105而是110呢?
劳务加工和销售货物可以开在一张发票上吗
老师超市收钱有两个码,一个是进公司银行账户,一个是个人收款码。为了分流收入。走个人的收款码,注册个个体户,这样是不是就合规了 小规模纳税人
老师我这边给对方开的发票有一段时间了,现在想要作废是不是红冲就可以了
竹木行业的成本核算是怎么样
反向开发票流程和增值税申报流程是怎么样
电商支付宝收入要打到公账上做账吗
老师你好!现在报表上有应付账款去年是负200个,今天又是正600个,共他应收账款是800个,这有风险吗?老师指导一下,
公司从2011年开始建帐,带帐公司做帐的,最近三年样子由于公司帐户被冲结,很多应收款项直接由甲方代付给了材料商,很多材料款老板自己从不同渠道付了,工作资也这样,但应收应付这些往来没交代给代帐公司,现帐上与实际根本对不上,老板也没付款凭证,现我接手这乱帐,理不清了。老板说根据现有的实际情况重新建帐,可行吗?
刘艳红老师,接上问,要增的是二级科目,科目下原有的二级科目,没有账目核算的
老师之前会计计入应付利润科目里了,这样也可以吗?
您好,他的科目不对,但也是负债,没有大影响,就是过渡一下,发给股东就没有余额了
老股东是公司给她分红时候,还需要缴纳所得税吗?
您好,不交的,居民企业之前分红免税