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股东用货款抵分红,分录可以写成借方:未分配利润 贷方:应付股利 借方:应付股利 贷方:应收账款,老师这样对不对?

2021-12-13 10:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-12-13 10:30

同学你好,是应该收取股东的货款么?

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快账用户7545 追问 2021-12-13 10:39

是我们公司的应收货款

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齐红老师 解答 2021-12-13 10:43

同学你好,是我们公司的应收货款——是您 方将货出售给股东,然后股东欠您 公司的货款么?

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快账用户7545 追问 2021-12-13 10:44

对方客户和我们老板合伙开的我们公司,所以分红抵货款

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齐红老师 解答 2021-12-13 10:51

同学你好,这样是不可以的;

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快账用户7545 追问 2021-12-13 10:51

那怎么做账?

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齐红老师 解答 2021-12-13 10:52

同学你好,就是正常分红处理 成借方:未分配利润 贷方:应付股利  借方:应付股利  贷,银行存款等;

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快账用户7545 追问 2021-12-13 11:04

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2021-12-13 11:06

不客气的,祝您 学习愉快 ;

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同学你好,是应该收取股东的货款么?
2021-12-13
您好,对的,是这个分录哦
2024-05-13
同学,你好,可以这么理解,但是 借:应付股利 贷:其他应收款 这一步,需要考虑代扣个税
2021-06-24
你好,第二个是结转分红,其他的正确。
2023-03-03
是的,就是那样做的哈
2024-06-14
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