不是,管理费用下的工资社保%2B主营业务成本下的工资社保
借:管理费用-工资 销售费用-工资 主营业务成本-工资 贷:应付职工薪酬-工资 是不是 企业给员工发工资 应付职工薪酬就增加了,为什么借方是 管理费用 销售费用 主营业务成本?
汇算清缴管理费用职工薪酬是填本年累计职工薪酬加上社保费可公积金及福利费的总计吗
企业除了 管理费用(应付职工薪酬)和财务费用就没有其他费用了 汇算清缴是不是什么都不用填啊?
管理费用下的职工社保填汇算清缴时,是填在各项税费还是职工薪酬里
老师您好!我们单位的工资、社保计提是记入管理费用-研发支出、还有主营业务成本,和管理费用-职工薪酬的,那么汇算清缴年报中,职工薪酬支出及纳税调整明细表中是三部分的合计都要记入吗,还是只填管理费用-职工薪酬的数呢,比较疑惑,谢谢
高铁票在电子税务局没有勾选确认,直接在其他项里填了数据,怎么办
以前年度采购的商品未入账,可以现在入库吗
老师您好,年终也就是做12月份账的时候,如何把本年利润结转到未分配利润呢?分录怎么写?是先结转本年利润再做损益结转吗?
计算第四题的存货跌价准备为什么合同价不✖️80% 市场价1100*20%
股东前期筹备和营业后一直没做账,前期工程款还有未付款,股东直接用后期营业款付前期工程款,怎么入账
初级多选择,只选择一项,可以得分嘛
我去银行开户,自己先现金垫付的,怎么写分录
老师,劳务公司装修师傅的工资,再人员信息采集导入时,任职受雇从业类型是选择“雇员”还是“其他”? 师傅跟公司签了合同,但是没有买保险
债的年利率和资本成本有什么不同
老师,请问种植绿化费24年九月开票付款98000来,入账长期待摊费用里,每月已经在摊销,4月老板告知有尾款付了30000,现在这三万我要怎么做账
但是填完,期间费用那张表工资总额就对不上了
职工薪酬与期间费用的工资总额,无关。
但不一样爆黄
不会,这二者没有必然联系
汇算清缴的职工薪酬那职工账载实际税收根据科目余额表的哪几个数填
是应付职工薪酬,还是管理费用职工工资
是是应付职工薪酬
那分别填应付职工工资的期初贷方发生期末吗
是按应付职工薪酬贷方累计发生额
分别看哪个,账载看哪里的,实际发生看哪里,税收看哪里
应付职工薪酬贷方累计发生额,是账载。都发放了,则实际与税收,金额与账载一致