不是,管理费用下的工资社保%2B主营业务成本下的工资社保

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    借:管理费用-工资 销售费用-工资 主营业务成本-工资 贷:应付职工薪酬-工资 是不是 企业给员工发工资 应付职工薪酬就增加了,为什么借方是 管理费用 销售费用 主营业务成本?
汇算清缴管理费用职工薪酬是填本年累计职工薪酬加上社保费可公积金及福利费的总计吗
企业除了 管理费用(应付职工薪酬)和财务费用就没有其他费用了 汇算清缴是不是什么都不用填啊?
管理费用下的职工社保填汇算清缴时,是填在各项税费还是职工薪酬里
老师您好!我们单位的工资、社保计提是记入管理费用-研发支出、还有主营业务成本,和管理费用-职工薪酬的,那么汇算清缴年报中,职工薪酬支出及纳税调整明细表中是三部分的合计都要记入吗,还是只填管理费用-职工薪酬的数呢,比较疑惑,谢谢
                老师 我想问下什么情况才能开票 我不敢乱开发票 不知道哪样是虚开发票
老师你好!建筑工程预缴10万元,本期抵扣7.8万元,余额为2.20万元,老师怎样做分录,老师指导一下
请问下企业所得税收入是什么收入
请问老师,假如一个个体户去年拿到营业执照,一直未做税务登记,但有收入,今年四月份税务登记,那七月份申报时需要把去年的,今年一到三月的收入也申报吗?如果申报,收入算几月份的呢?
老师,那A公司(70%)是公司,受益人备案怎么填,信息表都是填个人信息的
老师,我司2月收到个税手续费返还,执行企业会计准则(2001),计入其他业务收入对不?同时申报增值税,由于小规模纳税人季度销售额未超过30万,所以增值税计入营业外收入,这样处理对不?
老师好,在摊销房租的时候,最后多出一分钱。请问怎么处理呢?
比如制造费用200元,其中A产品生产了100件,销售了90件,库存剩余10件;B产品销售库存50件,C产品生产了50件,卖了50件,按分摊额去结转生产成本和销售成本怎么结转在库存里的数呢?尤其是B产品里的生产成本和销售成本分别怎么结转呢?
我是学堂vip,我想学手工账的月结年结和跨越数据衔接的明细账总账登记,能在哪里找到视频课程,请详细指导
老师你好,我们公司有3个股东,2个自然人(27%和3%)和一个A公司(70%),A公司是国内注册企业,是100%外资投资,我司对A公司受益人备案该怎么填?
但是填完,期间费用那张表工资总额就对不上了
职工薪酬与期间费用的工资总额,无关。
但不一样爆黄
不会,这二者没有必然联系
汇算清缴的职工薪酬那职工账载实际税收根据科目余额表的哪几个数填
是应付职工薪酬,还是管理费用职工工资
是是应付职工薪酬
那分别填应付职工工资的期初贷方发生期末吗
是按应付职工薪酬贷方累计发生额
分别看哪个,账载看哪里的,实际发生看哪里,税收看哪里
应付职工薪酬贷方累计发生额,是账载。都发放了,则实际与税收,金额与账载一致