你好 不是的,这个你主表还是要填写的,然后填写A104000表就可以的

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    企业汇算清缴管理费用职工福利费是不是填到职工薪酬那一栏
老师好,企业所得税汇算清缴,原来计入管理费用的福利费,在填列期间费用时,填入职工薪酬还是其他呢?这些费用之前也没有通过职工薪酬来核算。
应付职工薪酬和管理费用下的数据不一致,在填报企业所得税汇算清缴的职工薪酬支出时,是填哪里的数
汇算清缴时,科目:应付职工薪酬 与科目:管理费用-应付职工薪酬 金额不一致,期间费用的职工薪酬按照管理费用填了,那应付职工薪酬支出及纳税调整明细的金额是按照什么填,
企业除了 管理费用(应付职工薪酬)和财务费用就没有其他费用了 汇算清缴是不是什么都不用填啊?
                受益所有人信息备案,怎么做
老师,这个机票的进项税额108.99能抵扣吗?
请问定期定额的个体户,核定是在9万内免征,然后这个月开票10万,但是又冲掉上个月10万,这种情况下是免征吗?这个免征额是把红冲上个 月10万和这个 月的10万合并后,还是只指这个月开的10万?
企业因虚开发票,在浙江当地已经处罚了,回本企业所在地江苏还要处罚吗?
老师,我公司出售一台车,二手车市场给买家开的发票,这个月报税,出现提示卖车需要报增值税,我想问一下,这个税怎么报,填在哪个表里?因为打开增值税报表,出来的数据就是我们自己家开票额
产品入库,在财务模块也不需要数量吗
油菜税收分类属于哪一类
我想问问9月申报增值税抵扣了没有认证的9月进项发票,在10月可以做9月的抵扣的税做进项税额转出吗
老师,问一下公司筹建期,想跟其他公司走个款,开个发票。这样银行看起来好方便给贷款。想问一下这中间怎样操作才能合规?四流一致还是怎样的?
老师你好,每个月做完账增值税需要结转吗
主表是根据什么填啊
这个是根据你们的利润表的
年终的这个资产负债表 有个预收账款 这个汇算清缴需要咋填吗?
你这个不需要填写资产负债表的数据,你直接将你的管理费用和财务费用填写到利润表里面就可以的
好的 职工薪酬支出及纳税调整明细表 这个要填数据吗?老师
我们就是正常的薪资支出
? 你不是说只有管理费用和财务费用吗
对啊 就是管理费用(应付职工薪酬么)和财务费用 汇算清缴的时候我这里出来个职工薪酬支出及纳税调整明细表 所以我也不知道要不要填啥数据了
你直接填写管理费用里面的工资数据的