你好,项目合同金额多少
我们去年租赁厂房,办公楼宿舍及厂房内部进行装修及环评地坪,之前我们记账在建工程,厂房去年建好,让做固定资产,因为没有施工方提供验收单一直没有转固定资产,现在说是错误的,不能做在建工程,要做长期待摊费用,去年11月已经生产,之前我们入在建工程是按照发票入账的,有些供应商发票还没给开,送货单也没有,但是材料建厂用了,我10月份把在建工程全部转入长期待摊费用,那么这个待摊费用10月份进行分摊开始3年吗
老师,我运输公司一般人,我是內账会计,我公司年初时买了商铺,5月份开始装修,是商住楼的形式,在中间隔一层,现浇楼面,发生材料费及人工劳务费共计14620元,我做了借在建工程14620 贷银存14620,现在又发生装修费8万元,我还能用在建工程8万,贷银存8万。装修还没全部完工。这样做行吗?
老师,2018年开始的装修工程,我们单位在2018年到2023年间共付了25万,工程在18年完工了,没有做竣工报告,一直拖着不给开票,在2024年2月份收到一张装修费的发票,我计入到了管理费用装修费10万元,这项费用可以确认在2023年吗?
老师,2018年开始的装修工程,我们单位在2018年到2023年间共付了25万,工程在18年完工了,没有做竣工报告,一直拖着不给开票,在2024年2月份收到一张装修费的发票,我计入到了管理费用装修费10万元,这项费用可以确认在2023年吗?
老师,2018年开始的装修工程,我们单位在2018年到2023年间共付了25万,工程在18年完工了,没有做竣工报告,一直拖着不给开票,在2024年2月份终于收到一张装修费的发票,我计入到了管理费用装修费10万元,这项费用可以确认在2023年吗?
老师公司原来没有人员,社保今天增加的人,还没审核通过了,明天再申报社保可以吗
公司把厂房租一部分给客户,收的水电费入其它业务收入,那我结转成本时凭证怎么做?
老师:如果线上平台已经收款,但是销售系统里面没有做销售,例如银行收款线上平台5月销售143.68 元,6月销售1490.53,8月份才做销售下账,这边分录怎么做?
老师,请问一下取得进项发票抵扣有要求吗?比如我这个月开了免税的销售发票,那我能勾选当月取得的进项发票吗?
老师职工互助医疗保险,申报个税不能抵扣?
老师,在职员工意外离世,公司给发的大额抚恤金可以转给直系亲属吗?要申报个税免税吗
你好朴老师,有一个员工6月辞职,6月工资暂时未发,按公司规定,6月工资是在7月发的,然后8月申报个税,那么8月申报个税时,该员工工资写0,是吗?那么到9月申报个税的时候,该员工仍然未发工资的,那么需要改为非正常状态吗
老师有推荐的人事软件吗
之前报销款挂错了 可以调么 怎么调整 是发票挂给那个人 但是没给那个人付款
老师,在资产负债表里面存货里面,在产品科目里怎么会有负数?我是哪里做错了还是怎么样?
项目金额36万
那您应当挂账36万元
老师,发票一直都没开,并且只付了25万,为啥挂账36万呢
按合同业务挂账,11你企业是否需要支付?做账与发票关系不大
大概率是不会付了,那按照合同挂账,到时候也不能税前看扣除啊
那就纳税调增,按竣工金额结算挂账
老师竣工报告要做早就做了,我想问一下费用确认在2023年可以不
你好,不可以,要做到以前年度
老师,做哪个年度呢
竣工报告没有,对方也不会做
那双方有最后确认的结算单?
没有结算单,付的25万左右也就不付了,现在催着让他们开票,今年开了一张10万的票
那就按25挂账,同时计提摊销
老师,您要不写一下分录呗,收到发票怎么做账呢?费用确认在什么时候,麻烦老师耐心解答下
收到发票,红字冲回没发票挂账分录同时按发票金额重新入账
费用从竣工开始确认