你好,可以把个人部分确认成职工薪酬,社保公司和个人部分可以确认费用 工资没有支付需要调增,或者以后不计提

工作中遇到案例:一家B保安公司中标A企业的一项安保项目每月保安服务费15万元,后B公司微托C保安公司派人员提供现场服务,保安服务费13万元,采用差额征税。C公司开票13万保安服务费给B公司时的人工工资为12万元,差额纳税。 请教:B公司开票给A公司15万保安服务费发票时也采用差额征税的方式,用13万元支付给第C公司后的余额作为销售额计税,是否可以?开票用保安服务费还是劳务派遣费为好呢?
有熟悉进口业务的老师吗?进口货物的价值是按报关当天的汇率中间价还是按进口增值税税票上注明的汇率来算?
增值税留底有680多万,如何慢慢消化
疑问:航空代理企业为什么提供境内机票代理时,可以直接以签收单作为扣除凭证,难道我不能要求航司给我开发票或者行程单作为扣除凭证吗?同样,为什么我提供境外机票代理服务时,只能以发票或者行程单作为扣除凭证,难道我不能以账单作为扣除凭证吗?
老师,老板2824年注册一家投资公司,注册资金100万,有两个自然人股东,目前还没有什么业务,但从法人那里借款到公司,然后又投资出去,分别投给四家公司,这样现在需要做股权转让,这样的情况容易转吗?之前听说有库存的有其他应付款的,就算亏损很大也不容易转,被各种卡!
购买幼儿园,厨具一批,50项,共计14万如何入账?如有超过2000元冰箱,蒸饭柜,搅拌机等,也有菜刀,餐盒盘子等价值300元,?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
老师,因为企业所得税收入确认时点跟增值税的收入确认时点不一样,导致产生了50多万的差异,税审让我自己补了一个50多万收入的账,导致应收账款虚增了50多万,我能不能用以前年度损益调整这个科目来平应收账款的账
不太明白需要怎么做诶 之前的代账公司 直接做的管理费用职工保险 金额就是公司+个人金额 也没有计提工资 没有应付职工薪酬
那这样也可以的,没有计提工资也不用调增了
那汇算清缴 是实际支付的社保金额 往上面填写就可以吗?
可以的,这个公司就一个人吗,可以让老板把社保买到其他地方,没有业务全部0申报了
是老板买的园区的房子 当时要求要注册公司 所以一直没有业务 需要交房产税和土地使用税 再就是交了个社保 其他没有任何业务 以前不要求做账的 现在要求做账了
然后汇算清缴我也没做过 不知道该怎么做 然后设计房产税的事需要填哪个表啊?
房产税需要先登记采集信息 进入【财产和行为税税源采集及合并申报】功能-点击【添加税种】卡片,勾选增加本期申报税种【税源采集】或者点击【填表式申报】,在页面左侧选择相应的税源明细表
房产税这些每月都在申报 就是汇算清缴需要填房产税和土地使用税的数据吗?填在哪个表里面呢?
不用专门填写的,已经确认过损益,通常不需要调整的
那就不需要管吗?因为我看有的说要填A105010
公司是有特殊的情况吗,这个表我看公司没有相关的情况
是的 就是公司买的房子 不用于销售 但是当时买 是要求这一批购房的 都办理公司营业执照 每个季度都要缴纳房产税和土地使用税 然后我不知道汇算清缴需不需要做房产税和土地使用税数据的填报
这个表是不需要填的,平常做好申报纳税和记账就可以了。
好的好的 谢谢啦
不客气,祝工作愉快