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老师,我们公司以第三方名义帮一家公司购买专利,中间还产生一些加急专利费用、评估报告费,只是帮忙代买代付款,现在收到一张发票:技术服务,我应该怎么会计分录?麻烦详细指导一下

2024-05-14 10:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-05-14 10:48

同学你好 计入无形资产

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同学你好 计入无形资产
2024-05-14
您好, 我们代买的,钱是人家公司要给我们的,不记我们资产里 借:其他应付或应收款 贷:银行 等人家给我们钱 借:银行 贷:其他应付或应收款
2024-05-14
应交税费个人所得税,如果是你们单位承担,借营业外支出, 贷应交税费个税,这不是已经做平了? 如果是对方承担的话,借库存现金贷应交税费个税,这个是不是也已经做平了? 没有问题了吧 2万的手机,对方没有给你开发票,也没有给你钱,不用提现。
2025-08-28
通过应交税费没有问题呀,你现金收取了,那你现金收到的时候怎么做?不是借库存现金 贷应交税费,个税这不已经做好了。
2025-08-28
你好同学发票可以补,资产也是对的同学新东西来了用发票入,没发票别入就好了同学你的资产分录是对的同学同学没错
2021-01-08
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职称:注册会计师,税务师

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